上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
注:本報(bào)告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”,落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求,全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
(二)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐;推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹立健康文明新風(fēng)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)村社會(huì)治理水平;深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。
(三)加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
(四)加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作,全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建 設(shè),落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。
(五)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù),落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進(jìn)集中審批服務(wù),提升群眾獲得感和幸福感。
(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村(居)民委員會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),推進(jìn)村(居)民委員會(huì)自治;組織村(居)民和單位參與村(居)建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村(居)務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。
(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與村治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
(八)加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
(九)做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:
序號(hào) |
單位名稱 |
預(yù)算級(jí)次 |
1 |
上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府 |
一級(jí) |
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本部門年末在職人員69人,離退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員),其他人員13人。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人。
第二部分 2023年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2023年度收入總計(jì)4416.95萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;本年收入合計(jì)4416.95萬(wàn)元,比上年增加1343.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.69%,主要原因:本年收入填列了其他收入。
本年收入的具體構(gòu)成:財(cái)政撥款收入2703.24萬(wàn)元,占61.20%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入1713.71萬(wàn)元,占38.80%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度支出總計(jì)4416.95萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)4297.54萬(wàn)元,比上年增加1223.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)39.81%,主要原因:除財(cái)政撥款支出外,本年列支了其他資金支出;結(jié)余分配0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.41萬(wàn)元,比上年增加119.41萬(wàn)元,主要原因:本年其他收入有結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成:基本支出695.53萬(wàn)元,占16.18%;項(xiàng)目支出3602.01萬(wàn)元,占83.82%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)1005.51萬(wàn)元,決算數(shù)2703.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的268.84%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)723.43萬(wàn)元,決算數(shù)871.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.52%。預(yù)決算差異主要原因:人員增加。
(二)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)8.94萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要原因:本年增加文化旅游體育與傳媒支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)49.87萬(wàn)元,決算數(shù)143.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的288.51%。預(yù)決算差異主要原因:本年增加社會(huì)保障和就業(yè)支出,且社?;鶖?shù)提標(biāo),增加支出。
(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)3.26萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要原因:本年增加衛(wèi)生健康支出。
(五)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)216.99萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要原因:本年增加節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出。
(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)88.83萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要原因:本年增加城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出。
(七)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)232.21萬(wàn)元,決算數(shù)1329.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的572.68%。預(yù)決算差異主要原因:本年新增項(xiàng)目。
(八)交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)15.15萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要原因:本年增加交通運(yùn)輸項(xiàng)目支出。
(九)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)23.76萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要原因:本年增加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
(十)其他支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0.72萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要原因:本年增加其他支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出695.53萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出580.69萬(wàn)元,比上年減少285.71萬(wàn)元,下降32.98%,主要原因:業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi),村級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出等列為項(xiàng)目支出。
(二)商品和服務(wù)支出38.44萬(wàn)元,比上年減少255.59萬(wàn)元,下降86.93%,主要原因:業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)支出等列為項(xiàng)目支出。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出76.4萬(wàn)元,比上年減少429.97萬(wàn)元,下降84.91%,主要原因:臨時(shí)救助等補(bǔ)貼列為項(xiàng)目支出。
(四)資本性支出0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因:2022年與2023年資本性支出都為0萬(wàn)元。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)34.85萬(wàn)元,決算數(shù)34.85萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%;決算數(shù)比上年減少0.01萬(wàn)元,下降0.03%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,主要原因:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。決算數(shù)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要是:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)7.11萬(wàn)元,決算數(shù)7.11萬(wàn)元,其中:
公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,主要原因:無(wú)財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置支出。決算數(shù)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因:無(wú)財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置支出。全年使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)7.11萬(wàn)元,決算數(shù)7.11萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,主要原因:嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算計(jì)劃列支。決算數(shù)比上年減少0.39萬(wàn)元,下降5.2%,主要原因:節(jié)約開支。年末使用財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的公務(wù)用車保有量3輛。
(三)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)27.74萬(wàn)元,決算數(shù)27.74萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的100%,主要原因:嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算計(jì)劃列支。決算數(shù)比上年增加0.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.39%,主要原因:進(jìn)行三公經(jīng)費(fèi)內(nèi)部調(diào)劑。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待459批,累計(jì)接待3610人次,主要是:上級(jí)部門調(diào)研及檢查工作。
其中:外事接待費(fèi)決算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因:無(wú)外事接待。全年外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要是:無(wú)外事接待。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.44萬(wàn)元,決算數(shù)比上年減少255.59萬(wàn)元,下降86.93%,主要原因:業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)支出等列為項(xiàng)目支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2023年12月31日,本部門共有車輛3輛(臺(tái)),其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本部門單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)納入2023年度部門預(yù)算范圍的7個(gè)二級(jí)項(xiàng)目全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金 3414.08萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的94.78%。其中,6個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”,0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”,1個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”。
組織對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)。分別為:業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)、村居轉(zhuǎn)移支付、其他資金、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、2023年春節(jié)走訪慰問資金、基層平臺(tái)能力建設(shè)補(bǔ)助、2023年一般公共預(yù)算資金。涉及一般公共預(yù)算支出1624.83萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出140.08萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。
組織開展部門整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出2563.16萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出140.08萬(wàn)元,評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。從評(píng)價(jià)情況看,本部門全面推進(jìn)增收節(jié)支,促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
本部門按要求設(shè)立項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),部門整體支出績(jī)效目標(biāo);及時(shí)撥付上級(jí)財(cái)政下?lián)艿馁Y金,確保預(yù)算執(zhí)行率和資金支付率達(dá)標(biāo),按要求進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控,提高資金效能;按要求對(duì)設(shè)立項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)。本部門2023年共設(shè)立7個(gè)項(xiàng)目,其中6個(gè)項(xiàng)目完成績(jī)效目標(biāo),評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,1個(gè)項(xiàng)目因?yàn)楸灸晡磳?shí)施,執(zhí)行率未達(dá)標(biāo),績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)生偏離,本部門將加快該項(xiàng)目施工進(jìn)度,提高執(zhí)行率,完成既定績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效自評(píng)完成后,本部門依法公開,并主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
本部門“基層平臺(tái)能力建設(shè)補(bǔ)助”、“ 2023年春節(jié)走訪慰問資金” 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果如下:
(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
2023年本部門共設(shè)立7個(gè)項(xiàng)目,分別是業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)、村居轉(zhuǎn)移支付、其他資金、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、2023年春節(jié)走訪慰問資金、基層平臺(tái)能力建設(shè)補(bǔ)助、2023年一般公共預(yù)算資金。
業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),做好部門各項(xiàng)工作;村級(jí)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)為保障村居正常運(yùn)轉(zhuǎn);其他資金績(jī)效目標(biāo)為完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),便利群眾日常生活;生態(tài)環(huán)境保護(hù)績(jī)效目標(biāo)為修復(fù)保護(hù)營(yíng)前河流域水生態(tài)環(huán)境;2023年春節(jié)走訪慰問資金績(jī)效目標(biāo)為走訪慰問困難群眾,提升獲得感;基層平臺(tái)能力建設(shè)補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)為提升基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作,促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實(shí)到位;2023年一般公共預(yù)算資金績(jī)效目標(biāo)為及時(shí)發(fā)放惠民資金,完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提高群眾生活水平,美化鄉(xiāng)村環(huán)境。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
為加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理,切實(shí)提高資金使用效益,本部門高度重視項(xiàng)目支出部門評(píng)價(jià)工作,及時(shí)部署,制定工作計(jì)劃細(xì)則,確保做到評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀。本次評(píng)價(jià)工作對(duì)象包括設(shè)立的所有資金項(xiàng)目庫(kù),通過(guò)查看系統(tǒng)數(shù)據(jù),原始憑證,實(shí)地調(diào)查等方式,了解資金使用與執(zhí)行情況,項(xiàng)目建設(shè)完成情況,績(jī)效目標(biāo)完成情況。
三、綜合評(píng)價(jià)情況
2023年本部門全面推進(jìn)增收節(jié)支,保障了部門與村居正常運(yùn)轉(zhuǎn),改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件,為群眾日常生活提供了便利,美化了鄉(xiāng)村環(huán)境,促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。
上猶縣營(yíng)前鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開(1)