上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
(一)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設各項制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進全面從嚴治黨,強化“兩個責任”,落實農(nóng)村基層黨建工作要求,全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領基層體系,強化基層治理平臺建設,進一步增強黨在農(nóng)村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
(二)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實國家、省、市、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐;推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;加強農(nóng)村基礎設施建設,改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設,樹立健康文明新風尚;構建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)村社會治理水平;深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
(三)加強公共管理。實施綜合管理,落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作,承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。
(四)加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構建公共安全防控體系,建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設和社會治安綜合治理工作,全面加強“全要素網(wǎng)格”建設,落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時化解轄區(qū)社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
(五)加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務,落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務平臺標準化建設,推進集中審批服務,提升群眾獲得感和幸福感。
(六)領導基層自治。領導村(居)民委員會建設,健全自治平臺,推進村(居)民委員會自治;組織村(居)民和單位參與村(居)建設和管理,健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系;推進村(居)務公開、財務公開。
(七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與村治理,引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。
(八)加強財稅管理。負責鎮(zhèn)本級財務以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。
(九)做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。
(十)承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2025年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門所屬預算單位共有1個,包括:上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門本級。
編制人數(shù)小計75人,其中:行政編制人數(shù)35人,參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)40人。實有人數(shù)小計68人,其中:在職人數(shù)小計68人,行政在職人數(shù)28人,參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)40人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計28人,遺屬人數(shù)小計13人。
第二部分 2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門收入預算總額為2642.37萬元,較上年預算安排減少1548.45萬元。其中:財政撥款收入1142.37萬元,較上年預算安排減少48.45萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他收入1500萬元,較上年預算安排減少1500萬元;使用非財政撥款結余0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上年結轉(zhuǎn)(結余)0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
(二)支出預算情況
2025年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門支出預算總額為2642.37萬元,較上年預算安排減少1548.45萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出883.27萬元,較上年預算安排增加118.86萬元,其中:工資福利支出803.75萬元、商品和服務支出48.75萬元、對個人和家庭的補助30.77萬元、資本性支出0萬元;項目支出1759.1萬元,較上年預算安排減少1667.31萬元,其中:工資福利支出259.1萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出30.2萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出1469.8萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出2263.99萬元,較上年預算安排減少1551.62萬元;國防支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;社會保障和就業(yè)支出84.6萬元,較上年預算安排增加4.69萬元;衛(wèi)生健康支出34.68萬元,較上年預算安排增加5.79萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;農(nóng)林水支出259.1萬元,較上年預算安排減少7.31萬元;交通運輸支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;金融支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;糧油物資儲備支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出1062.85萬元,較上年預算安排增加54.79萬元;商品和服務支出48.75萬元,較上年預算安排減少120.72萬元;對個人和家庭的補助30.77萬元,較上年預算安排增加17.48萬元;債務利息及費用支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出30.2萬元,較上年預算安排增加10.2萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他支出1469.8萬元,較上年預算安排減少1510.2萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門財政撥款支出預算總額為1142.37萬元,較上年預算安排減少48.45萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出763.99萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出84.6萬元;衛(wèi)生健康支出34.68萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出259.1萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元;金融支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出883.27萬元,較上年預算安排增加118.86萬元,其中:工資福利支出803.75萬元,商品和服務支出48.75萬元,對個人和家庭的補助30.77萬元,資本性支出0萬元。項目支出259.1萬元,較上年預算安排減少167.31萬元,其中:工資福利支出259.1萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元,其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2025年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門政府性基金收入預算為0萬元,支出預算為0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門國有資本經(jīng)營收入預算為0萬元,支出預算為0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關運行經(jīng)費預算48.75萬元,比2023年預算增加10.31萬元,增長21.15%,主要原因為:減少了業(yè)務事業(yè)費收入,從業(yè)務事業(yè)費中調(diào)劑了一部分用于部門機關運行。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額31.1萬元,其中:政府采購貨物預算10.2萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算20.9萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛3輛,其中:一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
(九) 村級支出_2025年村級組織、社區(qū)經(jīng)費項目情況說明
⑴項目概述:村級支出_2025年村級組織、社區(qū)經(jīng)費項目主要用于保障村居正常運轉(zhuǎn)。
⑵立項依據(jù):村級轉(zhuǎn)移支付納入年初預算。
⑶實施主體:上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府
⑷實施方案:建立項目庫承接資金,按計劃撥付資金到村級賬戶用于村級日常開支,以保障村居正常運轉(zhuǎn)。
⑸實施周期:一年。
⑹年度預算安排:259.1萬元。
⑺項目年度績效目標:詳見附表。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排34.83萬元,其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務接待費26.83萬元,比上年減0.01萬元,主要原因是:節(jié)約開支。
公務用車運行維護費8萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數(shù)額。
(九)上年結轉(zhuǎn)和結余:填列全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù),包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
(四)農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務支出。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。