上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門(單位)整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部門 上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
1、社會管理職能。包括:(1)貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策,保障公民享有憲法規(guī)定的經濟、政治和文化權利;(2)加強綜合治理,維護社會穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛;(3)根據鎮(zhèn)村社會的需要,組織制定和推動落實經農民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約,構建和諧的鄉(xiāng)村社會等。2、發(fā)展經濟職能。包括(1)組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導產業(yè)結構調整,形成地域產業(yè)特色;(2)組織營造良好的投資環(huán)境,包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境,加大招商引資力度;(3)通過推動和引導農村經濟合作組織的發(fā)展,指導農村生產,提高農村生產組織化程度;(4)加強信息服務,密切本地農產品的市場銜接,促進農業(yè)新技術的推廣。3、公共服務職能。普及義務教育,計劃生育,積極發(fā)展農村衛(wèi)生事業(yè),繁榮農村文化,建立農村社會保障制度,加強社會公德建設,加強農民思想道德教育,倡導健康文明新風尚等,組織好農村公共產品的供應。
二、部門基本情況
上猶縣營前鎮(zhèn)編制數(shù)65人,其中:行政編制35人,全額事業(yè)編制30人,其中:在職人員52人,包括行政32人、全額事業(yè)20人;財政補助臨時人員3人;其他臨時人員12人;遺屬補助人員14人。
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年上猶縣營前鎮(zhèn)收入預算總額為868.32萬元,其中:財政撥款863.32萬元,占收入預算總額的99.42%;上年結轉結余5萬元;占收入預算總額的0.58%。較上年增加38.73萬元,主要是人員正常變動等原因造成。
(二)支出預算情況
2021年上猶縣營前鎮(zhèn)支出預算總額為868.32萬元,較上年增加38.73萬元,主要是人員正常變動等原因造成。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出868.32萬元,占支出預算總額的100%,包括工資福利支出550.91萬元、商品和服務支出244.57萬元、對個人和家庭的補助支出72.84萬元;項目支出0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務支出627.5萬元,占支出預算總額的72.26%;社會保障和就業(yè)支出53.77萬元,占支出預算總額的6.2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.09萬元,占支出預算總額的1.74%;農林水支出171.96萬元,占支出預算總額的19.8%。
(三)財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預算868.32萬元,比上年增加38.73萬元。主要是因為人員的增減變化和五險一金繳費標準提高。具體支出的情況是:一般公共服務支出627.5萬元;社會保障和就業(yè)支出53.77萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.09萬元;農林水事務支出171.96萬元。
(四)政府性基金情況
無,本年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算 244.57 萬元,比上年預算減少 152.45 萬元,增長(下降) 38.39 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 2 萬元,其中:政府采購貨物預算 2 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
(七)國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日,部門共有車輛 3 輛,其中,一般公務用車 3 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛,未安排購置單位價值50萬元以上大型設備。
(八)績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 0 個(部門預算中30萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金 0 萬元;納入績效目標批復試點的項目 0 個,涉及資金 0 萬元。其中績效目標批復試點的項目情況說明:
項目名稱
1. 項目概述
2. 立項依據
3. 實施主體
4. 實施周期
5. 年度預算安排
6. 年度績效目標
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年營前鎮(zhèn)三公經費預算安排為38.9萬元,其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年無增減。
公務接待費31.4萬元,比上年減少1.5萬元,主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約。
公務用車運行維護費7.5萬元,比上年增增加1.5萬元,主要原因是:公車損耗逐年加大。
公務用車購置費0萬元,比上年無增減。
第三部分 2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門(單位)整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金,包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目(到項)進行解釋。
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。