表1: | |||||
2014年度收入支出決算總表 | |||||
單位:陡水鎮(zhèn)人民政府 | 單位:萬元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 決算數(shù) | 按支出功能科目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款 | 373 | 一、一般公共服務(wù) | 290 | 一、基本支出 | |
財政補助收入 | 二、外交 | 0 | 工資福利支出 | ||
納入預(yù)算管理的資金 | 三、國防 | 0 | 商品和服務(wù)支出 | ||
專項收入 | 0 | 四、公共安全 | 0 | 其中:公用經(jīng)費支出 | |
納入預(yù)算管理的政府性基金 | 0 | 五、教育 | 0 | 業(yè)務(wù)費 | |
六、科學(xué)技術(shù) | 0 | 其他資本性支出 | |||
七、文化體育與傳媒 | 3 | 對個人和家庭的補助支出 | |||
二、事業(yè)收入 | 0 | 八、社會保障和就業(yè) | 39 | 其中:離退休費用 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 15 | 二、項目支出 | 0 |
四、其他收入 | 十、節(jié)能環(huán)保 | 基本建設(shè)項目支出 | 0 | ||
五、上級補助收入 | 0 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 行政事業(yè)性項目支出 | 0 | |
六、附屬單位上繳收入 | 0 | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 27 | 其他項目 | 0 |
十三、交通運輸 | 待安排項目支出 | 0 | |||
十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 0 | 科技三項費 | 0 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 | ||
十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 0 | 四、上繳上級支出 | 0 | ||
十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 0 | 五、對附屬單位補助支出 | 0 | ||
十八、國土資源氣象等事務(wù) | 0 | ||||
十九、住房保障支出 | 0 | ||||
二十、糧油物資儲備事務(wù) | 0 | ||||
二十一、其他支出 | 0 | ||||
本 年 收 入 合 計 | 373 | 本 年 支 出 合 計 | 373 | ||
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |||
八、上年結(jié)余 | 0 | ||||
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||||
其他資金結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||||
收 入 總 計 | 373 | 支 出 總 計 | 373 |