上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 油石鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 油石鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
(一)社會管理。包括:1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策,保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權利;2.加強綜合治理,維護社會穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛;3.根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要,組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約,構建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
(二)發(fā)展經(jīng)濟。包括:1.組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,形成地域產(chǎn)業(yè)特色;2.組織營造良好的投資環(huán)境,包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境,加大招商引資力度;3.通過推動和引導農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展,指導農(nóng)村生產(chǎn),提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度;4.加強信息服務,密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接,促進農(nóng)業(yè)新技術的推廣。
(三)公共服務。普及義務教育,積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè),繁榮農(nóng)村文化,建立農(nóng)村社會保障制度,加強社會公德建設,加強農(nóng)民思想道德教育,倡導健康文明新風尚等,組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府本級;油石鄉(xiāng)政府有2個內(nèi)設機構,分別是綜合便民服務中心和綜合行政執(zhí)法大隊。本部門2022年年末實有人數(shù) 60人,其中在職人員 60 人,離休人員 0 人,退休人員0 人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員7人;年末學生人數(shù) 0人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計 3147.05 萬元,其中年初結轉和結余 0 萬元,較2021年增加1463.9 萬元,增長87 %;本年收入合計 3147.05 萬元,較2021年增加1463.9 萬元,增長87 %,主要原因是:2022年增加政府性基金預算收入。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入 3147.05萬元,占 100 %;事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0 萬元,占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計 3147.05萬元,其中本年支出合計 3147.05 萬元,較2021年增加1463.9 萬元,增長87 %,主要原因是:2022年增加政府性基金預算收入;年末結轉和結余 0萬元,較2021年減少0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是:實行零基預算。
本年支出的具體構成為:基本支出 1709.35 萬元,占54.3 %;項目支出 1437.7 萬元,占 45.7 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0 萬元,占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 906.89 萬元,決算數(shù)為 3147.05 萬元,完成年初預算的 347 %。其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為615.18萬元,決算數(shù)為854.79萬元,完成年初預算的139%,主要原因是:增加政府性基金預算支出。
(二)社會就業(yè)和保障支出年初預算數(shù)為63.06萬元,決算數(shù)為89.97萬元,完成年初預算的143%,主要原因是:社保醫(yī)?;鶖?shù)增加。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為24.45萬元,決算數(shù)為29.49萬元,完成年初預算的121%,主要原因是:職工醫(yī)保列入衛(wèi)生健康支出。
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為561.18萬元,主要原因是:增加圩鎮(zhèn)等政府性基金預算支出。
(五)農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為192.2萬元,決算數(shù)為1586.7萬元,完成年初預算的826%,主要原因是:村干部工資、社保、征地等列入農(nóng)林水支出。
(六)其他支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0.72萬元,主要原因是:增加政府性基金預算支出。
(七)節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0萬元,決算算為12萬元,主要原因是:增加了節(jié)能環(huán)保支出。
(八)災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為12萬元,決算數(shù)為12.2萬元,完成年初預算的102%,主要原因是:增加了災害防治及應急管理支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 1698.48 萬元,其中:
(一)工資福利支出 864.01 萬元,較2021年增加165.51 萬元,增長23.7 %,主要原因是:新招錄、調(diào)入人員,工資、社保、醫(yī)保支出增加。
(二)商品和服務支出 256.27 萬元,較2021年減少35.04 萬元,下降12 %,主要原因是:節(jié)約開支,降低行政運行成本。
(三)對個人和家庭補助支出 578.2 萬元,較2021年增加185.33 萬元,增長47.2 %,主要原因是:增加政府性基金預算支出,增加撫恤金等支出。
(四)資本性支出 0 萬元,較2021年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 51.95萬元,決算數(shù)為 36.77 萬元,完成全年預算的70.8 %,決算數(shù)較2021年減少0.02 萬元,下降0.05 %,其中:
(一)因公出國(境)支出全年預算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成全年預算的 0%,決算數(shù)較2021年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %,主要原因是沒有因公出國。
(二)公務接待費支出全年預算數(shù)為 32.97 萬元,決算數(shù)為 22.67 萬元,完成全年預算的 68.8%,決算數(shù)較2021年減少0.01 萬元,下降0.04 %,主要原因是節(jié)約開支,降低成本。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是:節(jié)約開支,降低成本。全年國內(nèi)公務接待 300 批,累計接待 980 人次,其中外事接待 0 批,累計接待 0人次,主要為:沒有外賓,主要是招商引資客商。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 14.1 萬元,其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成全年預算的0%,決算數(shù)較2021年減少0 萬元,下降0 %,主要原因是節(jié)約開支,降低成本,全年購置公務用車 0 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:沒有購置公車;公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為 18.98萬元,決算數(shù)為 14.1 萬元,完成全年預算的74.3 %,決算數(shù)較2021年減少0.01 萬元,下降0.07 %,主要原因是降低成本,節(jié)約開支,年末公務用車保有 2 輛。決算數(shù)較全年減少的主要原因是:降低成本,節(jié)約開支。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出 256.27 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)增減少35.04 萬元,降低12 %,主要原因是:落實過緊日子要求壓減基本支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0 %;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛 2 輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車 0 輛、主要領導干部用車 2 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛; 單價100萬元(含)以上設備 0 臺(套)。
九、預算績效評價情況說明
(一)績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目0 個全面開展績效自評,共涉及資金 0萬元,占項目支出總額的0 %。
從評價情況來看,預算編制完整、齊全,按時上報年度部門整體支出績效目標,嚴格控制“三公經(jīng)費”支出,確保在預算安排內(nèi)支出,及時撥付上級財政下?lián)艿馁Y金,確保預算執(zhí)行率和資金支付率達標。
(二)部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映部門整體支出項目績效自評結果。
部門整體支出項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為3147.05萬元,執(zhí)行數(shù)為3147.05萬元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:2022年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作,積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預算編制、會計核算還不夠細致,對于有些能夠細分的工作,未能詳細分類核算,績效評價基礎數(shù)據(jù)不夠精準。
(三)部門評價項目績效評價情況。
部門整體支出項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為3147.05萬元,執(zhí)行數(shù)為3147.05萬元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:2022年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作,積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:預算編制、會計核算還不夠細致,對于有些能夠細分的工作,未能詳細分類核算,績效評價基礎數(shù)據(jù)不夠精準。
下一步改進措施:一是細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。二是加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強學習如何科學合理制定績效目標及考核體系,充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強績效評價,確??冃繕说耐瓿?。
第四部分 名詞解釋
應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。(以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為準,可結合部門實際情況適當細化)
“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明(可參照如下格式進行說明):
“三公”經(jīng)費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經(jīng)費支出:指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
編輯:孔祥燕
審核:胡紹科
簽發(fā):胡 冰