成人国产免费在线视频-国产又爽又猛又粗视频-国产美女内射在线播放-天天看天天做天天看

關(guān)懷版 無(wú)障礙 無(wú)障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信息公開(kāi)目錄 > 油石鄉(xiāng) > 財(cái)經(jīng)信息 > 財(cái)政預(yù)決算

上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2022年度部門(mén)決算

訪問(wèn)量:

上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府2022年度部門(mén)決算

   

第一部分油石鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件


第一部分油石鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職能

(一)社會(huì)管理。包括:1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利;2.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛;3.根據(jù)鎮(zhèn)村社會(huì)的需要,組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約,構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。

(二)發(fā)展經(jīng)濟(jì)。包括1.組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,形成地域產(chǎn)業(yè)特色;2.組織營(yíng)造良好的投資環(huán)境,包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境,加大招商引資力度;3.通過(guò)推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展,指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn),提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度;4.加強(qiáng)信息服務(wù),密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接,促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。

公共服務(wù)。普及義務(wù)教育,積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè),繁榮農(nóng)村文化,建立農(nóng)村社會(huì)保障制度,加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè),加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育,倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等,組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:上猶縣油石鄉(xiāng)人民政府本級(jí);油石鄉(xiāng)政府有2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是綜合便民服務(wù)中心和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù) 60人,其中在職人員 60人,離休人員 0 人,退休人員0不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員7人;年末學(xué)生人數(shù) 0;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16。


第二部分2022年度部門(mén)決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)3147.05  萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,較2021年增加1463.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)87%;本年收入合計(jì) 3147.05萬(wàn)元,較2021年增加1463.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)87%,主要原因是:2022年增加政府性基金預(yù)算收入。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 3147.05萬(wàn)元,占 100%;事業(yè)收入  0萬(wàn)元,占 0%;經(jīng)營(yíng)收入  0萬(wàn)元,占 0%;其他收入  0萬(wàn)元,占0  %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì) 3147.05萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)3147.05萬(wàn)元,較2021年增加1463.9  萬(wàn)元,增長(zhǎng)87  %,主要原因是:2022年增加政府性基金預(yù)算收入;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0萬(wàn)元,較2021年減少0  萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0  %,主要原因是:實(shí)行零基預(yù)算。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 1709.35  萬(wàn)元,占54.3  %;項(xiàng)目支出 1437.7  萬(wàn)元,占 45.7  %;經(jīng)營(yíng)支出 0  萬(wàn)元,占 0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0  萬(wàn)元,占0  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為906.89萬(wàn)元,決算數(shù)為 3147.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 347%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為615.18萬(wàn)元,決算數(shù)為854.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的139%,主要原因是:增加政府性基金預(yù)算支出

(二)社會(huì)就業(yè)和保障支出年初預(yù)算數(shù)為63.06萬(wàn)元,決算數(shù)為89.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的143%,主要原因是:社保醫(yī)?;鶖?shù)增加。             

衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為24.45萬(wàn)元,決算數(shù)為29.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121%,主要原因是:職工醫(yī)保列入衛(wèi)生健康支出。

(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為561.18萬(wàn)元,主要原因是:增加圩鎮(zhèn)等政府性基金預(yù)算支出。

(五)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為192.2萬(wàn)元,決算數(shù)為1586.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的826%,主要原因是:村干部工資、社保、征地等列入農(nóng)林水支出。

(六)其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0.72萬(wàn)元,主要原因是:增加政府性基金預(yù)算支出。

(七)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算算為12萬(wàn)元,主要原因是:增加了節(jié)能環(huán)保支出。

(八)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元,決算數(shù)為12.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102%,主要原因是:增加了災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1698.48萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出864.01萬(wàn)元,較2021年增加165.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.7  %,主要原因是:新招錄、調(diào)入人員,工資、社保、醫(yī)保支出增加。

(二)商品和服務(wù)支出 256.27  萬(wàn)元,較2021減少35.04萬(wàn)元,下降12  %,主要原因是:節(jié)約開(kāi)支,降低行政運(yùn)行成本。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 578.2  萬(wàn)元,較2021年增加185.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.2  %,主要原因是:增加政府性基金預(yù)算支出,增加撫恤金等支出。

(四)資本性支出 0  萬(wàn)元,較2021年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0  %。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)   36.77萬(wàn)元,決算數(shù)為 36.77萬(wàn)元,完成全年預(yù)算100  %,決算數(shù)較2021年減少0.02  萬(wàn)元,下降0.05  %,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算 0%,決算數(shù)較2021年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0  %,主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)22.67萬(wàn)元,決算數(shù)為 22.67萬(wàn)元,完成全年預(yù)算 100%,決算數(shù)較2021年減少0.01  萬(wàn)元,下降0.04  %,主要原因是節(jié)約開(kāi)支,降低成本。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:節(jié)約開(kāi)支,降低成本。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 300 批,累計(jì)接待 980 人次,其中外事接待  0 批,累計(jì)接待  0人次,主要為:沒(méi)有外賓,主要是招商引資客商

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.1萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年減少0  萬(wàn)元,下降0  %,主要原因是節(jié)約開(kāi)支,降低成本全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0  輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:沒(méi)有購(gòu)置公車(chē);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)14.1萬(wàn)元,決算數(shù)為 14.1萬(wàn)元,完成全年預(yù)算100%,決算數(shù)較2021年減少0.01  萬(wàn)元,下降0.07  %,主要原因是降低成本,節(jié)約開(kāi)支年末公務(wù)用車(chē)有 2 輛。決算數(shù)較全年減少的主要原因是:降低成本,節(jié)約開(kāi)支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出256.27萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增減少35.04  萬(wàn)元,降低12  %,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減基本支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額0  %;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0   %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0   %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止202212月31日,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門(mén)共有車(chē)輛2  輛,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 2  輛、機(jī)要通信用車(chē)0 輛、應(yīng)急保障用車(chē)0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0  輛、離退休干部用車(chē)  0 輛、其他用車(chē)  0 輛;價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備  0 臺(tái)(套)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0  個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的0%。    

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,預(yù)算編制完整、齊全,按時(shí)上報(bào)年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,確保在預(yù)算安排內(nèi)支出,及時(shí)撥付上級(jí)財(cái)政下?lián)艿馁Y金,確保預(yù)算執(zhí)行率和資金支付率達(dá)標(biāo)。    

二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映部門(mén)整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

部門(mén)整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3147.05萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3147.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:2022年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作,積極履職,強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:預(yù)算編制、會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致,對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作,未能詳細(xì)分類(lèi)核算,績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

部門(mén)整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3147.05萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3147.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:2022年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作,積極履職,強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:預(yù)算編制、會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致,對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作,未能詳細(xì)分類(lèi)核算,績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

下一步改進(jìn)措施:一是細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系,充分發(fā)揮績(jī)效工作效能。四是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià),確???jī)效目標(biāo)的完成。


第四部分名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

部分      

收入支出決算總表

編輯:孔祥燕

審核:劉福敏

簽發(fā):胡  冰

相關(guān)文章