安和鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強(qiáng)化“兩個責(zé)任”,落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求,全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強(qiáng)化基層治理平臺建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
(二)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)國家、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐;推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹立健康文明新風(fēng)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)村社會治理水平;堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn),增強(qiáng)貧困群眾獲得感;深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
(三)加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
(四)加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建 設(shè)和社會治安綜合治理工作,全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè),落實(shí)社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時化解轄區(qū)社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
(五)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù),落實(shí)人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進(jìn)集中審批服務(wù),提升群眾獲得感和幸福感。
(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會建設(shè),健全自治平臺,推進(jìn)村民委員會自治;組織村民和單位參與村建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開。
(七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
(八)加強(qiáng)財稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
(九)做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,包括:上猶縣安和鄉(xiāng)人民政府。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)36人,其中在職人員36人,離休人員 0 人,退休人員8人;年末其他人員4人。
第二部分 2020年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1024.40萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.61萬元,較2019年增加57.55萬元,增長48% ;本年收入合計904.78萬元,較2019年增加72.08萬元,增長7.57%,主要原因是:項(xiàng)目支出增大。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入904.78萬元,占100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1024.40萬元,其中本年支出合計1000.63萬元,較2019年增加167.93萬元,增長20.17%,主要原因是:項(xiàng)目支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.77萬元,較2019年減少95.84萬元,下降80.13 %。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出839.04萬元,占83.85%;項(xiàng)目支出161.59萬元,占16.15%
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為536.69萬元,決算數(shù)為1024.40萬元,完成年初預(yù)算的190.87%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為536.69萬元,決算數(shù)為638.50萬元
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為2萬元
(三)社會保障和就業(yè)支出19.87萬元
(四)衛(wèi)生健康支出9.5萬元
(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出37.35萬元
(六)農(nóng)林水支出167.17萬元
(七)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬元
(八)其他支出2.68萬元
(九)抗疫特別國債安排的支出121.56萬元
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1000.6
3萬元,其中:
(一)工資福利支出654.87萬元,較2019年增加181.04萬元,主要原因是:人員增加。
(二)商品和服務(wù)支出179.95萬元,較2019年減少154.46 萬元,主要原因是:壓縮開支。
(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出4.22萬元,較2019年增加4.22萬元,主要原因是:生活補(bǔ)貼救濟(jì)費(fèi)等增加。
(四)資本性支出161.60萬元,較2019年增加137.14萬元,主要原因是:疫情影響。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21.10萬元,決算數(shù)為16.88萬元,完成預(yù)算的80%,決算數(shù)較2019年減少4.02 萬元,下降19.23 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %。全年安排因公出國(境)團(tuán)組 0 個,累計 0 人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.10萬元,決算數(shù)為 12.08萬元,完成預(yù)算的80%,決算數(shù)較2019年減少3.02萬元,下降20 %,主要原因是.嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定,逐年遞減。全年國內(nèi)公務(wù)接待380批,累計接待1500人次,其中外事接待 0 批,累計接待 0 人次。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年減少0萬元,下降0 %,全年購置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 6 萬元,決算數(shù)為 4.8萬元,完成預(yù)算的80 %,決算數(shù)較2019年減少1萬元,下降 20 %,年末公務(wù)用車保有 3 輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.95萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目1個全面開展績效自評,共涉及資金536.69萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的52.39 %。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金,包括財政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實(shí)際使用的功能科目(到項(xiàng))進(jìn)行解釋。
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
