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上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府2024部門(mén)

預(yù)算公開(kāi)

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋


第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”,落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求,全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

(二)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐;推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)村社會(huì)治理水平;堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),增強(qiáng)貧困群眾獲得感;深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

(三)加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

(四)加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作,全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè),落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。

(五)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù),落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進(jìn)集中審批服務(wù),提升群眾獲得感和幸福感。

(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),推進(jìn)村民委員會(huì)自治;組織村民和單位參與村建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。

(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和村民等社會(huì)力量參與村治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

(八)加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

(九)做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè),包括:上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府

編制人數(shù)小計(jì)53人,其中:行政編制人數(shù)23人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)48人,其中:在職人數(shù)小計(jì)48人,行政在職人數(shù)21人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)27人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)9人。

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1942.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2763.44萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>其他收入資金預(yù)算減少。其中:財(cái)政撥款收入874.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加112.56萬(wàn)元其他收入999萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3001萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)69.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加69.01萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1942.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2763.44萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>其他收入資金預(yù)算減少。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出559.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加89.84萬(wàn)元,其中:工資福利支出519.51萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出25.94萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.77萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1383.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2909.27萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出137.42萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1725.97萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少905.35萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少34.23萬(wàn)元;農(nóng)林水支出152.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加25.2萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出0.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.84萬(wàn)元節(jié)能環(huán)保支出45.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加45.4萬(wàn)元城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.02萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.68萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出519.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加83.5萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出25.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.6萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.74萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為874.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加112.56萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>人員正常增資及人員增加。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出724.21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加128.89萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少35.05萬(wàn)元;農(nóng)林水支出146.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加18.72萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出559.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加89.84萬(wàn)元,其中:工資福利支出519.51萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出25.94萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.77萬(wàn)元;項(xiàng)目支出315.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加22.72萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出131.55萬(wàn)元,工資福利支出179.84萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算550.49萬(wàn)元,比2023年預(yù)算增加120.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降21.8%,主要原因?yàn)椋?/font>人員正常增資及人員增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額1萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算1萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20231231, 部門(mén)共有車(chē)輛3,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)2,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)1輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0。

(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2024年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,2024年部門(mén)整體支出預(yù)算金額1942.61萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2024年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1942.61萬(wàn)元,本部門(mén)無(wú)下屬單位。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,均由本部門(mén)公開(kāi),本內(nèi)容公開(kāi)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目。

二、2024三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年上猶縣紫陽(yáng)鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排47.1萬(wàn)元,其中:

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/0萬(wàn)元,主要原因是:未安排

公務(wù)接待費(fèi)34萬(wàn)元,比上年增/0萬(wàn)元,主要原因是:厲行勤儉節(jié)約,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.1萬(wàn)元,比上年增/0萬(wàn)元,主要原因是:厲行勤儉節(jié)約,進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車(chē)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/0萬(wàn)元,主要原因是:未安排

第四部分  名詞解釋

(結(jié)合實(shí)際更新,不要?jiǎng)h除此部分)

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:主要包括人力資源和社會(huì)保障事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、撫恤、其他社會(huì)保障與就業(yè)支出等。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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