一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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金額單位:元 |
編制單位:上猶縣民政局 |
2019年度 |
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公開07表 |
項目 |
欄次 |
年初預算數 |
決算數 |
行次 |
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1 |
2 |
一、“三公”經費支出 |
1 |
230,000.00 |
230,000.00 |
1.因公出國(境)費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費 |
3 |
60,000.00 |
60,000.00 |
(1)公務用車購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公務用車運行維護費 |
5 |
60,000.00 |
60,000.00 |
3.公務接待費 |
6 |
170,000.00 |
170,000.00 |
(1)國內接待費 |
7 |
170,000.00 |
170,000.00 |
其中:外事接待費 |
8 |
0.00 |
0.00 |
(2)國(境)外接待費 |
9 |
0.00 |
0.00 |
二、相關統(tǒng)計數 |
10 |
- |
- |
1.因公出國(境)團組數(個) |
11 |
- |
0 |
2.因公出國(境)人次數(人) |
12 |
- |
0 |
3.公務用車購置數(輛) |
13 |
- |
0 |
4.公務用車保有量(輛) |
14 |
- |
2 |
5.國內公務接待批次(個) |
15 |
- |
156 |
其中:外事接待批次(個) |
16 |
- |
0 |
6.國內公務接待人次(人) |
17 |
- |
945 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
7.國(境)外公務接待批次(個) |
19 |
- |
0 |
8.國(境)外公務接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為批復的年初預算數,不包含以前年度結轉的資金;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
二、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 23 萬元,決算數為 23 萬元,完成預算的100 %,決算數較2018年減少2萬元,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為 0 萬元,決算數為 0萬元,完成預算的 0%,決算數較2018年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。。
(二)公務接待費支出年初預算數為 17 萬元,決算數為 17萬元,完成預算的100%,決算數較2018年增加(減少)2 萬元,增長(下降)8 %。主要原因是:按照八項規(guī)定要求節(jié)約開支。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0 %,決算數較2018年增加 0 萬元,增長 0 %。;公務用車運行維護費支出年初預算數為 6 萬元,決算數為 6萬元,完成預算的100 %,決算數較2018年增加0 萬元,增長0 %。主要原因是:按年初預算執(zhí)行。