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上猶縣民政局2021年度部門決算

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上猶縣民政局2021年度部門決算

   

第一部分上猶縣民政局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 上猶縣民政局部門概況

一、部門主要職能

上猶縣民政局是主管民政工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:

1、在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制定年度工作計劃并組織實施。

2、負(fù)責(zé)全縣社會團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、年度檢查工作,并按照管轄權(quán)限進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察,承擔(dān)社會組織信息管理工作,參與指導(dǎo)全縣社會組織黨建工作。

3、擬訂全縣社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作;協(xié)調(diào)跨縣生活無著人員救助工作。

4、依法指導(dǎo)村(居)民自治;指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報批工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界爭議的調(diào)處;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上行政區(qū)劃名稱、重要自然地理實體和城市街道的命名、更名的審核、報批;指導(dǎo)全縣地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作,推行、公布準(zhǔn)地名的使用;指導(dǎo)全縣標(biāo)準(zhǔn)地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。

6、擬訂全縣婚姻登記管理辦法;指導(dǎo)婚姻服務(wù)機構(gòu)管理工作,推進(jìn)婚俗改革。

7、負(fù)責(zé)殯葬管理法律法規(guī)的貫徹實施,擬定全縣殯葬管理辦法,推進(jìn)殯葬改革,健全科學(xué)文明的殯葬服務(wù)體系;管理中心城區(qū)殯儀事業(yè),指導(dǎo)殯葬服務(wù)機構(gòu)管理工作。

8、推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)工作,組織實施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9、負(fù)責(zé)全縣民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護(hù)、救助管理、殯葬服務(wù)等機構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

10、實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助、殘疾人權(quán)益保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施;負(fù)責(zé)福利機構(gòu)登記、評審和管理;負(fù)責(zé)縣本級和上級下?lián)苌鐣@Y金項目的評審和管理;指導(dǎo)全縣社會居家養(yǎng)老服務(wù)工作;組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,組織和指導(dǎo)社會捐助工作;負(fù)責(zé)福利彩票管理工作,管理本級福彩公益金。

12、牽頭研究制定和組織實施社會工作人才隊伍建設(shè)專項規(guī)劃和政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

13、負(fù)責(zé)或會同相關(guān)部門做好全縣民政事業(yè)經(jīng)費的監(jiān)督管理和指導(dǎo)檢查。

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個,包括:上猶縣民政局、上猶縣民政事務(wù)中心、上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心、上猶縣殯葬管理所;上猶縣民政局本級有4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是社會事務(wù)股,社會救助股 ,養(yǎng)老服務(wù)股 ,殯葬管理所。

本部門2021年年末實有人數(shù)  57  人,其中在職人員 26 人,離休人員  1 人,退休人員 1 人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員 6 人;年末學(xué)生人數(shù) 0人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 23人。

第二部分2021年度部門決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 2174.15 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 27.68 萬元,較2020年減少1548.13  萬元,下降41.59 %;本年收入合計 2146.48 萬元,較2020年減少1569.46萬元,下降 42.24 %,主要原因是:部分養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)資金2020年已完成資金撥付以及機構(gòu)改革涉及人員的變動等。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入 2146.48 萬元,占 100 %;事業(yè)收入0萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0萬元,占0 %;其他收入 0萬元,占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 2174.15 萬元,其中本年支出合計2174.15 萬元,較2020年減少1548.13萬元,下降41.59 %,主要原因是:部分養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)資金2020年已完成資金撥付以及機構(gòu)改革涉及人員的變動等。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2020年減少 27.68 萬元,下降100 %,主要原因是:部分養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)資金2020年已完工以及機構(gòu)改革涉及人員的變動等。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 2174.15 萬元,占100 %;項目支出 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0 萬元,占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 726.58  萬元,決算數(shù)為 2174.15 萬元,完成年初預(yù)算的 299.23 %。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0.3萬元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:增加優(yōu)秀干部獎勵支出。

(二)社會保障和服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 726.58 萬元,決算數(shù)為 2132.12 萬元,完成年初預(yù)算的 293.45 %,主要原因是:增加一些救助支出。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為11萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:此鄉(xiāng)支出為全縣老年人意外險。

(四)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 2.74萬元,完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是:增加鄉(xiāng)村振興扶貧支出。

(五)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 9.84 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:增加養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)支出。

(六)其他支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,決算數(shù)為 18.15萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:增加彩票公益金養(yǎng)老服務(wù)體系支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 2156 萬元,其中:

(一)工資福利支出 443.09  萬元,較2020年增加 114.05 萬元,增長34.66  %,主要原因是:機構(gòu)改革人員變動。

(二)商品和服務(wù)支出 151.66  萬元,較2020年增加 20.7 萬元,增長 13.6 %,主要原因是:民政業(yè)務(wù)量增加。

(三)對個人和家庭補助支出1561.25 萬元,較2020年增加1538.07  萬元,增長 96.5 %,主要原因是:增加一些救助資金的發(fā)放。

(四)資本性支出 0萬元,較2020年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是:沒有此項業(yè)發(fā)的發(fā)生。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 18.7萬元,決算數(shù)為 18.59萬元,完成預(yù)算的 99.4 %,決算數(shù)較2020年減少 0.11萬元,下降 0.5 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長0 %,主要原因是近幾年單位沒有安排因公出國(境)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:單位沒有安排因公出國(境)。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要為:單位沒有安排因公出國(境)。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 13.6 萬元,決算數(shù)為 13.5 萬元,完成預(yù)算的99 %,決算數(shù)較2020年減少0.1 萬元,下降0.7 %,主要原因是落實中央八項規(guī)定,壓縮公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:落實中央八項規(guī)定,壓縮公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 148 批,累計接待987人次,其中外事接待 0批,累計接待0人次,主要為:因工作需要接待,沒有發(fā)生外事接待費用。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 5.09萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2020年增加0 萬元,增長0  %,主要原因是沒有發(fā)生此項業(yè)務(wù),全年購置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:沒有發(fā)生此項業(yè)務(wù);公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為5.1萬元,決算數(shù)為5.09萬元,完成預(yù)算的99.8 %,決算數(shù)較2020年減少 0.01 萬元,下降 0.2 %,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:沒有發(fā)生此業(yè)務(wù)。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 151.66  萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較年初預(yù)算數(shù)增加20.7  萬元,增長13.6%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費、信息系統(tǒng)運行維護(hù)費用等業(yè)務(wù)事業(yè)費的增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0 %。(部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。)

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是敬老院、流浪乞討救助用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目 0 個全面開展績效自評,共涉及資金 0 萬元,占項目支出總額的 0 %。    

組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出 0  萬元,政府性基金預(yù)算支出 0萬元,國有資本預(yù)算支出 0 萬元。

組織開展部門整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出 2156 萬元,政府性基金預(yù)算支出 18.15 萬元。從評價情況來看,部門資金預(yù)算安排與財政重點工作緊密結(jié)合,資金效益發(fā)揮明顯。

(二)部門決算中項目績效自評情況。

2021年度無項目支出。

(三)部門評價項目績效評價情況。

上猶縣民政局績效評價報告

  一、部門基本情況

  (一)部門主要職責(zé)

上猶縣民政局是主管民政工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:

1、在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制定年度工作計劃并組織實施。

2、負(fù)責(zé)全縣社會團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、年度檢查工作,并按照管轄權(quán)限進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察,承擔(dān)社會組織信息管理工作,參與指導(dǎo)全縣社會組織黨建工作。

3、擬訂全縣社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作;協(xié)調(diào)跨縣生活無著人員救助工作。

4、依法指導(dǎo)村(居)民自治;指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報批工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界爭議的調(diào)處;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上行政區(qū)劃名稱、重要自然地理實體和城市街道的命名、更名的審核、報批;指導(dǎo)全縣地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作,推行、公布準(zhǔn)地名的使用;指導(dǎo)全縣標(biāo)準(zhǔn)地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。

6、擬訂全縣婚姻登記管理辦法;指導(dǎo)婚姻服務(wù)機構(gòu)管理工作,推進(jìn)婚俗改革。

7、負(fù)責(zé)殯葬管理法律法規(guī)的貫徹實施,擬定全縣殯葬管理辦法,推進(jìn)殯葬改革,健全科學(xué)文明的殯葬服務(wù)體系;管理中心城區(qū)殯儀事業(yè),指導(dǎo)殯葬服務(wù)機構(gòu)管理工作。

8、推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)工作,組織實施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9、負(fù)責(zé)全縣民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護(hù)、救助管理、殯葬服務(wù)等機構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

10、實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助、殘疾人權(quán)益保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施;負(fù)責(zé)福利機構(gòu)登記、評審和管理;負(fù)責(zé)縣本級和上級下?lián)苌鐣@Y金項目的評審和管理;指導(dǎo)全縣社會居家養(yǎng)老服務(wù)工作;組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,組織和指導(dǎo)社會捐助工作;負(fù)責(zé)福利彩票管理工作,管理本級福彩公益金。

12、牽頭研究制定和組織實施社會工作人才隊伍建設(shè)專項規(guī)劃和政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

13、負(fù)責(zé)或會同相關(guān)部門做好全縣民政事業(yè)經(jīng)費的監(jiān)督管理和指導(dǎo)檢查。

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

部門基本情況:納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個,包括:上猶縣民政局、上猶縣民政事務(wù)中心、上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心、上猶縣殯葬管理所。

本部門2021年年末實有人數(shù)  57  人,其中在職人員 26 人,離休人員  1 人,退休人員 1 人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員 6 人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 23人。

(二)當(dāng)年部門履職工作任務(wù):

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神,全國落實黨中央、國務(wù)院的決策部署,按照縣委縣政府的工作要求,做好.綠色殯葬工作,積極開展兜底保障和城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作,福利彩票工作連續(xù)七年被評為市級先進(jìn)單位。大力實施了一批基礎(chǔ)性民生工程,積極開展?fàn)庂Y爭項工作。

(三)當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)

我單位制定的績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃,符合部門“三定”方案確定的職責(zé),符合部門中長期實施規(guī)劃,符合客觀實際,所設(shè)定的績效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。

(四)當(dāng)年預(yù)算績效管理開展情況

根據(jù)財政要求,本單位認(rèn)真開展了預(yù)算績效管理,包括:事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用與信息公開、績效監(jiān)督等。

(五)當(dāng)年預(yù)算及執(zhí)行情況

2021年本單位資金由縣財政撥入經(jīng)費,預(yù)算總收入 2174.15萬元,其中工資福利支出443.09萬,主要用于人員工資及社會保障等;商品和服務(wù)支出 151.66萬元,主要用于日常辦公開支和業(yè)務(wù)事業(yè)費支出;個人與家庭的補助支出  1561.25  萬元,主要用于一些救助資金支出。政府性基金支出18.15萬元,主要用于養(yǎng)老服務(wù)體系彩票公益金支出。

二、部門(單位)整體支出績效實現(xiàn)情況

(一)履職完成情況

一年來,我局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。扎實開展“不忘初心、牢記使命”“黨史學(xué)習(xí)教育”主題教育,認(rèn)真履行民政職責(zé)。

(二)履職效果情況

本單位各項資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn),促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度;在救助資金的使用上,做到應(yīng)保盡保,發(fā)揮最大的資金使用效益。

(三)社會滿意度及可持續(xù)影響

本年度服務(wù)對象滿意度和保障工作平穩(wěn)進(jìn)行都達(dá)到了預(yù)期值。

                                               

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費:指各部門因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

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