上猶縣民政局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣民政局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣民政局部門概況
一、部門主要職能
上猶縣民政局是主管民政工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:
1、在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制定年度工作計劃并組織實施。
2、負(fù)責(zé)全縣社會團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、年度檢查工作,并按照管轄權(quán)限進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察,承擔(dān)社會組織信息管理工作,參與指導(dǎo)全縣社會組織黨建工作。
3、擬訂全縣社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作;協(xié)調(diào)跨縣生活無著人員救助工作。
4、依法指導(dǎo)村(居)民自治;指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報批工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界爭議的調(diào)處;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上行政區(qū)劃名稱、重要自然地理實體和城市街道的命名、更名的審核、報批;指導(dǎo)全縣地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作,推行、公布準(zhǔn)地名的使用;指導(dǎo)全縣標(biāo)準(zhǔn)地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。
6、擬訂全縣婚姻登記管理辦法;指導(dǎo)婚姻服務(wù)機構(gòu)管理工作,推進(jìn)婚俗改革。
7、負(fù)責(zé)殯葬管理法律法規(guī)的貫徹實施,擬定全縣殯葬管理辦法,推進(jìn)殯葬改革,健全科學(xué)文明的殯葬服務(wù)體系;管理中心城區(qū)殯儀事業(yè),指導(dǎo)殯葬服務(wù)機構(gòu)管理工作。
8、推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)工作,組織實施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9、負(fù)責(zé)全縣民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護(hù)、救助管理、殯葬服務(wù)等機構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
10、實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助、殘疾人權(quán)益保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施;負(fù)責(zé)福利機構(gòu)登記、評審和管理;負(fù)責(zé)縣本級和上級下?lián)苌鐣@Y金項目的評審和管理;指導(dǎo)全縣社會居家養(yǎng)老服務(wù)工作;組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,組織和指導(dǎo)社會捐助工作;負(fù)責(zé)福利彩票管理工作,管理本級福彩公益金。
12、牽頭研究制定和組織實施社會工作人才隊伍建設(shè)專項規(guī)劃和政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
13、負(fù)責(zé)或會同相關(guān)部門做好全縣民政事業(yè)經(jīng)費的監(jiān)督管理和指導(dǎo)檢查。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個,包括:上猶縣民政局、上猶縣民政事務(wù)中心、上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心、上猶縣殯葬管理所;上猶縣民政局本級有4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是社會事務(wù)股,社會救助股 ,養(yǎng)老服務(wù)股 ,殯葬管理所。
本部門2021年年末實有人數(shù) 57 人,其中在職人員 26 人,離休人員 1 人,退休人員 1 人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員 6 人;年末學(xué)生人數(shù) 0人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 23人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計 2174.15 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 27.68 萬元,較2020年減少1548.13 萬元,下降41.59 %;本年收入合計 2146.48 萬元,較2020年減少1569.46萬元,下降 42.24 %,主要原因是:部分養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)資金2020年已完成資金撥付以及機構(gòu)改革涉及人員的變動等。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入 2146.48 萬元,占 100 %;事業(yè)收入0萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0萬元,占0 %;其他收入 0萬元,占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計 2174.15 萬元,其中本年支出合計2174.15 萬元,較2020年減少1548.13萬元,下降41.59 %,主要原因是:部分養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)資金2020年已完成資金撥付以及機構(gòu)改革涉及人員的變動等。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2020年減少 27.68 萬元,下降100 %,主要原因是:部分養(yǎng)老服務(wù)建設(shè)資金2020年已完工以及機構(gòu)改革涉及人員的變動等。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 2174.15 萬元,占100 %;項目支出 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0 萬元,占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 726.58 萬元,決算數(shù)為 2174.15 萬元,完成年初預(yù)算的 299.23 %。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0.3萬元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:增加優(yōu)秀干部獎勵支出。
(二)社會保障和服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 726.58 萬元,決算數(shù)為 2132.12 萬元,完成年初預(yù)算的 293.45 %,主要原因是:增加一些救助支出。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為11萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:此鄉(xiāng)支出為全縣老年人意外險。
(四)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 2.74萬元,完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是:增加鄉(xiāng)村振興扶貧支出。
(五)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 9.84 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:增加養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)支出。
(六)其他支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 18.15萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:增加彩票公益金養(yǎng)老服務(wù)體系支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 2156 萬元,其中:
(一)工資福利支出 443.09 萬元,較2020年增加 114.05 萬元,增長34.66 %,主要原因是:機構(gòu)改革人員變動。
(二)商品和服務(wù)支出 151.66 萬元,較2020年增加 20.7 萬元,增長 13.6 %,主要原因是:民政業(yè)務(wù)量增加。
(三)對個人和家庭補助支出 1561.25 萬元,較2020年增加1538.07 萬元,增長 96.5 %,主要原因是:增加一些救助資金的發(fā)放。
(四)資本性支出 0萬元,較2020年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是:沒有此項業(yè)發(fā)的發(fā)生。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 18.7萬元,決算數(shù)為 18.59萬元,完成預(yù)算的 99.4 %,決算數(shù)較2020年減少 0.11萬元,下降 0.5 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長0 %,主要原因是近幾年單位沒有安排因公出國(境)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:單位沒有安排因公出國(境)。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要為:單位沒有安排因公出國(境)。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 13.6 萬元,決算數(shù)為 13.5 萬元,完成預(yù)算的99 %,決算數(shù)較2020年減少0.1 萬元,下降0.7 %,主要原因是落實中央八項規(guī)定,壓縮公務(wù)接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:落實中央八項規(guī)定,壓縮公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 148 批,累計接待987人次,其中外事接待 0批,累計接待0人次,主要為:因工作需要接待,沒有發(fā)生外事接待費用。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 5.09萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2020年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是沒有發(fā)生此項業(yè)務(wù),全年購置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:沒有發(fā)生此項業(yè)務(wù);公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為5.1萬元,決算數(shù)為5.09萬元,完成預(yù)算的99.8 %,決算數(shù)較2020年減少 0.01 萬元,下降 0.2 %,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:沒有發(fā)生此業(yè)務(wù)。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 151.66 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較年初預(yù)算數(shù)增加20.7 萬元,增長13.6%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費、信息系統(tǒng)運行維護(hù)費用等業(yè)務(wù)事業(yè)費的增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。(部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是敬老院、流浪乞討救助用車。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目 0 個全面開展績效自評,共涉及資金 0 萬元,占項目支出總額的 0 %。
組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬元,政府性基金預(yù)算支出 0萬元,國有資本預(yù)算支出 0 萬元。
組織開展部門整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出 2156 萬元,政府性基金預(yù)算支出 18.15 萬元。從評價情況來看,部門資金預(yù)算安排與財政重點工作緊密結(jié)合,資金效益發(fā)揮明顯。
(二)部門決算中項目績效自評情況。
2021年度無項目支出。
(三)部門評價項目績效評價情況。
上猶縣民政局績效評價報告
一、部門基本情況
(一)部門主要職責(zé)
上猶縣民政局是主管民政工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:
1、在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制定年度工作計劃并組織實施。
2、負(fù)責(zé)全縣社會團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、年度檢查工作,并按照管轄權(quán)限進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察,承擔(dān)社會組織信息管理工作,參與指導(dǎo)全縣社會組織黨建工作。
3、擬訂全縣社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作;協(xié)調(diào)跨縣生活無著人員救助工作。
4、依法指導(dǎo)村(居)民自治;指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報批工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界爭議的調(diào)處;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上行政區(qū)劃名稱、重要自然地理實體和城市街道的命名、更名的審核、報批;指導(dǎo)全縣地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作,推行、公布準(zhǔn)地名的使用;指導(dǎo)全縣標(biāo)準(zhǔn)地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。
6、擬訂全縣婚姻登記管理辦法;指導(dǎo)婚姻服務(wù)機構(gòu)管理工作,推進(jìn)婚俗改革。
7、負(fù)責(zé)殯葬管理法律法規(guī)的貫徹實施,擬定全縣殯葬管理辦法,推進(jìn)殯葬改革,健全科學(xué)文明的殯葬服務(wù)體系;管理中心城區(qū)殯儀事業(yè),指導(dǎo)殯葬服務(wù)機構(gòu)管理工作。
8、推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)工作,組織實施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9、負(fù)責(zé)全縣民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護(hù)、救助管理、殯葬服務(wù)等機構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
10、實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助、殘疾人權(quán)益保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11、擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施;負(fù)責(zé)福利機構(gòu)登記、評審和管理;負(fù)責(zé)縣本級和上級下?lián)苌鐣@Y金項目的評審和管理;指導(dǎo)全縣社會居家養(yǎng)老服務(wù)工作;組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,組織和指導(dǎo)社會捐助工作;負(fù)責(zé)福利彩票管理工作,管理本級福彩公益金。
12、牽頭研究制定和組織實施社會工作人才隊伍建設(shè)專項規(guī)劃和政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
13、負(fù)責(zé)或會同相關(guān)部門做好全縣民政事業(yè)經(jīng)費的監(jiān)督管理和指導(dǎo)檢查。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
部門基本情況:納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個,包括:上猶縣民政局、上猶縣民政事務(wù)中心、上猶縣養(yǎng)老服務(wù)中心、上猶縣殯葬管理所。
本部門2021年年末實有人數(shù) 57 人,其中在職人員 26 人,離休人員 1 人,退休人員 1 人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員 6 人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 23人。
(二)當(dāng)年部門履職工作任務(wù):
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神,全國落實黨中央、國務(wù)院的決策部署,按照縣委縣政府的工作要求,做好.綠色殯葬工作,積極開展兜底保障和城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作,福利彩票工作連續(xù)七年被評為市級先進(jìn)單位。大力實施了一批基礎(chǔ)性民生工程,積極開展?fàn)庂Y爭項工作。
(三)當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)
我單位制定的績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃,符合部門“三定”方案確定的職責(zé),符合部門中長期實施規(guī)劃,符合客觀實際,所設(shè)定的績效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。
(四)當(dāng)年預(yù)算績效管理開展情況
根據(jù)財政要求,本單位認(rèn)真開展了預(yù)算績效管理,包括:事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用與信息公開、績效監(jiān)督等。
(五)當(dāng)年預(yù)算及執(zhí)行情況
2021年本單位資金由縣財政撥入經(jīng)費,預(yù)算總收入 2174.15萬元,其中工資福利支出443.09萬,主要用于人員工資及社會保障等;商品和服務(wù)支出 151.66萬元,主要用于日常辦公開支和業(yè)務(wù)事業(yè)費支出;個人與家庭的補助支出 1561.25 萬元,主要用于一些救助資金支出。政府性基金支出18.15萬元,主要用于養(yǎng)老服務(wù)體系彩票公益金支出。
二、部門(單位)整體支出績效實現(xiàn)情況
(一)履職完成情況
一年來,我局在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。扎實開展“不忘初心、牢記使命”“黨史學(xué)習(xí)教育”主題教育,認(rèn)真履行民政職責(zé)。
(二)履職效果情況
本單位各項資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn),促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度;在救助資金的使用上,做到應(yīng)保盡保,發(fā)揮最大的資金使用效益。
(三)社會滿意度及可持續(xù)影響
本年度服務(wù)對象滿意度和保障工作平穩(wěn)進(jìn)行都達(dá)到了預(yù)期值。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費:指各部門因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。