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上猶縣民政局單位2025年單位預(yù)算公開(kāi)

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上猶縣民政局單位2025年單位預(yù)算公開(kāi)

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋


第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

縣民政局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)全縣社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、年度檢查工作,并按照管轄權(quán)限進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)察,承擔(dān)社會(huì)組織信息管理工作,參與指導(dǎo)全縣社會(huì)組織黨建工作。

(三)擬訂全縣社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作;協(xié)調(diào)跨縣生活無(wú)著人員救助工作。

(四)依法指導(dǎo)村(居)民自治;指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

(五)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報(bào)批工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的管理工作;負(fù)責(zé)行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議的調(diào)處;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上行政區(qū)劃名稱、重要自然地理實(shí)體和城市街道的命名、更名的審核、報(bào)批;指導(dǎo)全縣地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作,推行、公布標(biāo)準(zhǔn)地名的使用;指導(dǎo)全縣標(biāo)準(zhǔn)地名資料的編輯和審定、收集整理和鑒定地名檔案。

(六)擬訂全縣婚姻登記管理辦法;指導(dǎo)婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作,推進(jìn)婚俗改革。

(七)負(fù)責(zé)殯葬管理法律法規(guī)的貫徹實(shí)施,擬定全縣殯葬管理辦法,推進(jìn)殯葬改革,健全科學(xué)文明的殯葬服務(wù)體系;管理中心城區(qū)殯儀事業(yè),指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

(八)推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)工作,組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(九)負(fù)責(zé)全縣民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護(hù)、救助管理、殯葬服務(wù)等機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(十)實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助、殘疾人權(quán)益保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

(十一)擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)福利機(jī)構(gòu)登記、評(píng)審和管理;負(fù)責(zé)縣本級(jí)和上級(jí)下?lián)苌鐣?huì)福利資金項(xiàng)目的評(píng)審和管理;指導(dǎo)全縣社會(huì)居家養(yǎng)老服務(wù)工作;組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,組織和指導(dǎo)社會(huì)捐助工作;負(fù)責(zé)福利彩票管理工作,管理本級(jí)福彩公益金。

(十二)牽頭研究制定和組織實(shí)施社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃和政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

(十三)負(fù)責(zé)或會(huì)同相關(guān)部門做好全縣民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督管理和指導(dǎo)檢查。

(十四)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十五)職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù),促進(jìn)資源向薄弱鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體,推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。

(十六)有關(guān)職責(zé)分工。

與縣衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工??h民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作??h衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025上猶縣民政局單位內(nèi)設(shè)處室5個(gè),分別為:辦公室、社會(huì)事務(wù)股室、養(yǎng)老服務(wù)股室、社會(huì)救助股室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股室。

編制人數(shù)小計(jì)29人,其中:行政編制人數(shù)7人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)22人。實(shí)有人數(shù)29人,其中:在職人數(shù)小計(jì)29人,行政在職人數(shù)7人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)22人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)26,遺屬人數(shù)5。

第二部分2025年單位預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2025上猶縣民政局單位收入預(yù)算總額為1589.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7566.67萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入450.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6060.72萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元其他收入800萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1200萬(wàn)元;使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)339.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少305.95萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2025上猶縣民政局單位支出預(yù)算總額為1589.58萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7566.67萬(wàn)元,其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出450.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加60.81萬(wàn)元,其中:工資福利支出384.16萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出42.32萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.84萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1139.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7627.5萬(wàn)元,其中:工資福利支出49.11萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出158.9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.43萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出777.82萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出150萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出49.11萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加48.34萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出36.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加36.17萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出1292.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7311.39萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出14.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.21萬(wàn)元;其他支出197.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少537.07萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出433.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加41.17萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出201.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少174.94萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6050.9萬(wàn)元;資本性支出777.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少844萬(wàn)元;其他支出150萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少538萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025上猶縣民政局單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為450.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6060.72萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出435.56萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出14.75萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出450.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加60.81萬(wàn)元,其中:工資福利支出384.15萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出42.32萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.84萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6121.54萬(wàn)元,其中:工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算42.32萬(wàn)元,比2024年預(yù)算減少68.5萬(wàn)元,下降61.8%,主要原因?yàn)椋?/font>機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)劃撥到人員經(jīng)費(fèi)

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024, 本單位共有車輛2,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

(九)省級(jí)殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述:2025特困人員救助供養(yǎng)_省級(jí)殘疾人事業(yè)發(fā)展,旨在為符合條件的精神、智力和肢體殘疾人提供日間照料、心理疏導(dǎo)、康復(fù)訓(xùn)練等服務(wù)。

⑵立項(xiàng)依據(jù):上民發(fā)202118號(hào)《關(guān)于開(kāi)展建檔立卡貧困重度失能殘疾人照護(hù)和托養(yǎng)工作的實(shí)施意見(jiàn)》

⑶實(shí)施主體:上猶縣民政局單位

⑷實(shí)施方案:以居家照護(hù)為主,日間照料和集中托養(yǎng)為輔的三種工作模式,符合條件的殘疾人可根據(jù)需要申請(qǐng)其中一種服務(wù)。

⑸實(shí)施周期:一年。

⑹本年度預(yù)算安排:126.24萬(wàn)元。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):提高貧困重度殘疾人的生活質(zhì)量,滿足殘疾人的基本生活照料、康復(fù)護(hù)理等方面的需求,提高社會(huì)公眾、殘疾人家屬等群體對(duì)殘疾人照護(hù)補(bǔ)貼政策的滿意度。

二、2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025上猶縣民政局單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排15.36萬(wàn)元,其中:

因公出國(guó)()費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致

公務(wù)接待費(fèi)10.31萬(wàn)元,比上年減3.01萬(wàn)元,主要原因是:貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,把黨中央關(guān)于過(guò)緊日子落到實(shí)處。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.05萬(wàn)元,比上年增0.01萬(wàn)元,主要原因是:貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,把黨中央關(guān)于過(guò)緊日子落到實(shí)處。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

()財(cái)政撥款:指級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

()教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

()事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

()事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

()附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

()上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

()其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

()使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

()上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

()一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

()社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

()衛(wèi)生健康支出:反映政府在衛(wèi)生健康方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   ()機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

()“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)()費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)()費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)()的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(民政局)【36】2025年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表(單位)_2025-02-07

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