上猶縣房屋征收管理辦公室2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣房屋征收管理辦公室概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣房屋征收管理辦公室是主管征地拆遷工作的縣政府(縣委)組成部門(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)土地房屋征收與補(bǔ)償法律和規(guī)范性文件,負(fù)責(zé)起草全縣集體土地、國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償規(guī)范性文件,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)后,報(bào)縣委、縣人大或縣人民政府批準(zhǔn)后實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)起草國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償方案,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)后,報(bào)縣政府常務(wù)會(huì)批準(zhǔn),受國(guó)土部門授權(quán)委托負(fù)責(zé)起草集體土地和集體土地上的房屋征收補(bǔ)償方案,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)后,報(bào)縣政府常務(wù)會(huì)議批準(zhǔn)。
3、負(fù)責(zé)簽訂由縣政府作為征收文體的房屋征收倘若安置協(xié)議,受國(guó)土部門委托負(fù)責(zé)組織實(shí)施簽訂征收集體土地和集體土地上的房屋的協(xié)議,負(fù)責(zé)制定土地房屋征收工作流程和和規(guī)范性文書,并對(duì)征收程序進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
4、負(fù)責(zé)全縣土地房屋征收安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房的分配方案審核和監(jiān)督工作,對(duì)縣內(nèi)安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房提出統(tǒng)籌調(diào)配方案,報(bào)縣政府批準(zhǔn)。
二、部門基本情況
2022年上猶縣房屋征收管理辦公室所屬預(yù)算單位共有1個(gè),包括:上猶縣房屋征收管理辦公室(獨(dú)立核算)。
上猶縣征收辦編制數(shù)8人,其中:全額事業(yè)編制8人,實(shí)有人數(shù)6人,其中:全額事業(yè)6人,遺屬補(bǔ)助人員2人。
第二部分 上猶縣房屋征收管理辦公室2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2022年上猶縣房屋征收管理辦公室收入預(yù)算總額為1123.24萬(wàn)元,比上年減少1680.1萬(wàn)元,下降59.9%。原因是2022年涉征項(xiàng)目的補(bǔ)償資金減少。其中:財(cái)政撥款收入73.24萬(wàn)元,較上年減少2725.6萬(wàn)元,同比減少97.38%,占收入預(yù)算總額的6.5%;其他收入1050萬(wàn)元,較上年增加1050元,同比增加100%,占收入預(yù)算總額的93.5%。
(二)支出預(yù)算情況
2022年上猶縣房屋征收管理辦公室支出預(yù)算總額為1123.24萬(wàn)元,比上年減少1680.1萬(wàn)元,下降59.9%,原因是被征收人的拆遷補(bǔ)償款、安置過(guò)渡費(fèi)等支出減少。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出43.24萬(wàn)元,較上年減少160.1萬(wàn)元,同比減少78.73%,占支出預(yù)算總額的3.85%,包括工資福利支出41.71萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.53萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1080萬(wàn)元,較上年減少1520萬(wàn)元,同比減少58.46%,占支出預(yù)算總額的96.15%。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出30萬(wàn)元,較上年減少18.6萬(wàn)元,同比減少38.27%,占支出預(yù)算總額的2.67%;社會(huì)保障和就業(yè)5.11萬(wàn)元,較上年增加0.26萬(wàn)元,同比增加5.36%,占支出預(yù)算總額的0.45%;醫(yī)療衛(wèi)生支出1.82萬(wàn)元,較上年增加1.82萬(wàn)元,同比增加100%,占支出預(yù)算總額的0.16%;其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1086.31萬(wàn)元,較上年增加936.42萬(wàn)元,同比增加624.73%,占支出預(yù)算總額的96.71%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出41.71萬(wàn)元,較上年減少107.57萬(wàn)元,同比減少72.06 %,占支出預(yù)算總額的3.85%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.53萬(wàn)元,較上年減少0.01萬(wàn)元,同比減少0.65 %,占支出預(yù)算總額的0.13%,項(xiàng)目支出 1080萬(wàn)元,較上年減少1520萬(wàn)元,同比減少58.46 %,占支出預(yù)算總額的96.15%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年上猶縣房屋征收管理辦公室財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算73.24萬(wàn)元,比上年減少2725.6萬(wàn)元,下降97.38%。原因是涉征項(xiàng)目減少,撥付給拆遷戶的征收補(bǔ)償款減少。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出30萬(wàn)元,較上年減少18.6萬(wàn)元,同比減少38.27%,占支出預(yù)算總額2.67%,社會(huì)保障和就業(yè)支出5.11萬(wàn)元,較上年增加0.26萬(wàn)元,同比增加5.36%,占支出預(yù)算總額0.45%,衛(wèi)生健康支出1.82萬(wàn)元,較上年增加1.82萬(wàn)元,同比增加100%,占支出預(yù)算總額0.16%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.31萬(wàn)元,較上年減少113.58萬(wàn)元,同比減少75.77%,占支出預(yù)算總額3.23%。
按支出項(xiàng)目類劃分:基本支出43.24萬(wàn)元,較上年減少 160.1萬(wàn)元,同比減少78.73%。包括工資福利支出41.71萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.53萬(wàn)元;一般公共服務(wù)支出30萬(wàn)元,較上年減少18.6萬(wàn)元,同比減少38.27%。
(四)政府性基金情況
2022年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明
2022年本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)47.96萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加4.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.09 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 4.7 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算 4.7 萬(wàn)元、工程預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,部門共有車輛 1 輛,其中,一般公務(wù)用車 1 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為: 無(wú) 。
(九)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè),(部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的,且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目),涉及資金 1080 萬(wàn)元;納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè),涉及資金 0 萬(wàn)元。
其中績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目情況說(shuō)明:
1.項(xiàng)目名稱:公路改建征收項(xiàng)目
2. 項(xiàng)目概述:G220上猶雙溪至平富段公路改建項(xiàng)目、S221上猶沈坊至濱江公路改建項(xiàng)目
3. 立項(xiàng)依據(jù):征地公告
4. 實(shí)施主體:上猶縣房屋征收管理辦公室
5. 實(shí)施周期:1年
6. 年度預(yù)算安排:1080萬(wàn)元
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年上猶縣房屋征收管理辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.48萬(wàn)元。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)出國(guó)費(fèi)用。
2、公務(wù)接待費(fèi)3.3萬(wàn)元,比上年減少0.19萬(wàn)元,主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求,節(jié)約開(kāi)支。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.18萬(wàn)元,比上年減少0.01萬(wàn)元,主要原因是:節(jié)省公車維護(hù)支出。
4、公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)公車購(gòu)置支出。
第三部分 上猶縣房屋征收管理辦公室2022年部門預(yù)算表
十一張表(詳見(jiàn)附表)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(二)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
(四)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
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