目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
上猶縣交通運(yùn)輸局是主管全縣交通運(yùn)輸和公路建設(shè)工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃,參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,根據(jù)國(guó)家和省的總體布局,編制全縣交通運(yùn)輸管理規(guī)范性文件,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)管理和出租汽車行業(yè)管理工作負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排建議,按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家、省、市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)全縣公路建設(shè)規(guī)劃和向上爭(zhēng)資工作,做好全縣道路(水路)運(yùn)輸行業(yè)管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年上猶縣交通運(yùn)輸局所屬預(yù)算單位共有3個(gè),包括:上猶縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)(獨(dú)立核算)、上猶縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(獨(dú)立核算)、上猶縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心(獨(dú)立核算)。
上猶縣交通運(yùn)輸局編制數(shù)44人(其中:行政編制8人,機(jī)關(guān)工勤編制1人,全額事業(yè)編制31人,差額事業(yè)編制3人,自收自支事業(yè)編制1人)。實(shí)有人數(shù)43人,其中:在職人數(shù)小計(jì)43人,行政在職人數(shù)9人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)34人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年上猶縣交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為846.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少669.23萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>因?yàn)?/font>農(nóng)村公路項(xiàng)目減少。其中:財(cái)政撥款收入721.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加32.5萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他收入125萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少701.73萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年上猶縣上猶縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為846.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少669.23萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>農(nóng)村公路項(xiàng)目減少。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出445.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加33.92萬(wàn)元,其中:工資福利支出410.44萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.26萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出401.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少694.16萬(wàn)元,其中:工資福利支出223.75萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出127.74萬(wàn)元、資本性支出49.73萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出782.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少631.41萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出47.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少10.45萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生支出17.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少27.37萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出634.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少598.82萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出151.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少131.4萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.56萬(wàn)元;資本性支出49.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加49.73萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年上猶縣交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為721.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加32.5萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>人員職級(jí)晉升及人員工資正常調(diào)增。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出657.34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加39.96萬(wàn)元;社會(huì)保障就業(yè)支出47.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.81萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生支出17.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少12.27萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出445.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加33.92萬(wàn)元,其中:工資福利支出410.45萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出24萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.26萬(wàn)元;項(xiàng)目支出276.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.43萬(wàn)元,其中:工資福利支出183.06萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出91.16萬(wàn)元,資本性支出2萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算151.74萬(wàn)元,比2023年預(yù)算減少131.4萬(wàn)元,下降46.4%,主要原因?yàn)椋?/font>一是本著厲行節(jié)約的原則,縮減公務(wù)接待費(fèi)用;二是公路建設(shè)項(xiàng)目工作減少,相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)隨之減少。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額49.73萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算49.73萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2024年上猶縣交通運(yùn)輸局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,2024年部門整體支出預(yù)算金額846.93萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2024年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年上猶縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)230.55萬(wàn)元,本部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表由部門預(yù)算中公開,本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
重點(diǎn)項(xiàng)目:上猶縣農(nóng)村公路縣道養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述:按照每公里10000元,對(duì)全縣縣道實(shí)施養(yǎng)護(hù),包括日常巡查、日常保養(yǎng)和小修等。
⑵立項(xiàng)依據(jù):本部門負(fù)責(zé)全縣縣道日常養(yǎng)護(hù)、大中修和應(yīng)急搶修工作,指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)道、村道的養(yǎng)護(hù)、管理。
⑶實(shí)施主體:上猶縣交通運(yùn)輸局
⑷實(shí)施方案:擬按照每公里每年10000元標(biāo)準(zhǔn),對(duì)全縣縣道實(shí)施養(yǎng)護(hù),分為:寺下片(社溪、安和、寺下、雙溪、紫陽(yáng)共113.081公里)、營(yíng)前片(黃埠、東山、油石、陡水、梅水、水巖、營(yíng)前、平富、五指峰共116.364公里)兩個(gè)片區(qū),采取政府購(gòu)買服務(wù)的方式確定兩家養(yǎng)護(hù)單位對(duì)上述兩個(gè)片區(qū)的農(nóng)村公路進(jìn)行日常養(yǎng)護(hù),包括日常巡查、日常保養(yǎng)和小修。
⑸實(shí)施周期:2024年1月1日-2024年12月31日
⑹本年度預(yù)算安排:230.55萬(wàn)元
⑺績(jī)效目標(biāo):完成全縣縣道日常養(yǎng)護(hù)和汛期搶通保通工作,使全縣農(nóng)村公路優(yōu)良率達(dá)到90%以上,整體提升公路出行安全水平。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年上猶縣交通運(yùn)輸局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排30萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:本單位根據(jù)工作實(shí)際,未安排團(tuán)組或人員因公出國(guó)(境)。
公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元,比上年減少0.18萬(wàn)元,主要原因是:由于本部門嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)章制度。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(三)衛(wèi)生健康支出:反映財(cái)政部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。