上猶縣水利局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
上猶縣水利局是主管水利工作的縣政府組成部門(mén),主要職責(zé)是:
(一)負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。(二)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。(三)指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。(四)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。(五)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程、水域及岸線管理、保護(hù)和綜合運(yùn)用,以及水利工程建設(shè)運(yùn)行與安全監(jiān)督管理。(六)負(fù)責(zé)水土保持工作。(七)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。(八)負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處。(九)開(kāi)展水利科技教育和對(duì)外交流與合作工作。(十)負(fù)責(zé)水利防災(zāi)減災(zāi)工作。(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣水利局部門(mén)內(nèi)設(shè)處室10個(gè),分別為:綜合辦、水土保持股、河長(zhǎng)制和水政水資源股、水利建設(shè)與管理股、農(nóng)村水利股、水旱災(zāi)害防御股、水庫(kù)移民股、水利工程建設(shè)項(xiàng)目管理部、水政執(zhí)法稽查大隊(duì)、鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作隊(duì)。編制人數(shù)小計(jì)50人,其中:行政編制人數(shù)8人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)41人,退一減一自收自支編制人數(shù)1人。實(shí)有人數(shù)43人,其中:在職人數(shù)小計(jì)43人,行政在職人數(shù)7人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門(mén)在職人數(shù)2人,事業(yè)部門(mén)在職人數(shù)34人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)37人。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年上猶縣水利局收入預(yù)算總額為23082.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15000.84萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>水利項(xiàng)目增加。其中:財(cái)政撥款收入552.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加95.97萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元;事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元;其他收入22530萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加14901.87萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年上猶縣水利局支出預(yù)算總額為23082.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15000.84萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>水利項(xiàng)目支出增加。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出517.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加118.28萬(wàn)元,其中:工資福利支出476.35萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出31.5萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.93萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出22565.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加14873.63萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出126.81萬(wàn)元、資本性支出20943.5萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出44.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.81萬(wàn)元;農(nóng)林水支出支出23038.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15025.7萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出653.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少37.29萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出158.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少84.84萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1327.54萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1315.44萬(wàn)元;資本性支出20943.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加萬(wàn)元13798.6萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年上猶縣水利局部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為552.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加95.97萬(wàn)元,主要原因?yàn)槿藛T增加。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出44.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.16萬(wàn)元;農(nóng)林水支出508.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加119.15萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出517.78萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加120.31萬(wàn)元,其中:工資福利支出476.35萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出31.5萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.93萬(wàn)元;項(xiàng)目支出35.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少24.34萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出35.14萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.5萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加1萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%,主要原因?yàn)椋?/font>人員增加。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)總額30萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算30萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)1輛。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置部門(mén)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0。
(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年上猶縣水利局對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,2023年部門(mén)整體支出預(yù)算金額23082.92萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2023年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年上猶縣水利局部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目8個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)22565.14萬(wàn)元。其中:下屬上猶縣水利局單位項(xiàng)目8個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)22565.14萬(wàn)元。本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目
本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年上猶縣水利局部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排10.21萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元,比上年減2.5萬(wàn)元,主要原因是:壓縮經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款接待支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.21萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)部門(mén)在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬部門(mén)上繳收入:反映事業(yè)部門(mén)附屬的獨(dú)立核算部門(mén)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)部門(mén)上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)部門(mén)從主管部門(mén)和上級(jí)部門(mén)取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(二)農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)行政運(yùn)行、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、水土保持、防汛、江河湖庫(kù)水系綜合整治、大中型水庫(kù)移民后期扶持專(zhuān)項(xiàng)支出、農(nóng)村供水等支出(項(xiàng)):反映政府用于水利方面的支出。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政部門(mén)(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門(mén))運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
