上猶縣水利局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門(單位)整體績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣水利局概況
一、部門主要職責
上猶縣水利局是主管水利工作的縣政府組成部門,主要職責是:
(一)負責保障水資源的合理開發(fā)利用。(二)負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。(三)指導(dǎo)水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。(四)負責節(jié)約用水工作。(五)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程、水域及岸線管理、保護和綜合運用,以及水利工程建設(shè)運行與安全監(jiān)督管理。(六)負責水土保持工作。(七)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。(八)負責涉水違法事件的查處。(九)開展水利科技教育和對外交流與合作工作。(十)負責水利防災(zāi)減災(zāi)工作。(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
上猶縣水利局編制人數(shù)48人,其中:行政編制8人(含0名工勤編制),事業(yè)編制40人、自收自支編制0人;實有人數(shù)42人,其中:在職人數(shù)41人,包括行政人員8人,全部補助事業(yè)人員33人;離休0人,退休0人,遺屬9人。
第二部分 上猶縣水利局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年上猶縣水利局收入預(yù)算總額為8091.02萬元,較上年預(yù)算安排增加3771.94萬元,增長87%,主要原因是:增加水利工程項目資金預(yù)算,其中:財政撥款收入456.95萬元,較上年預(yù)算減少3806.13萬元,減少832%,占收入預(yù)算總額的5.65%,包括財政補助收入456.95萬元;其他收入7625.13萬元,較上年預(yù)算增加7625.13萬元,增長100%,占收入預(yù)算總額的94.35%。
(二)支出預(yù)算情況
2022年上猶縣水利局支出預(yù)算總額為8082.08萬元,其中:
按支出經(jīng)濟類別劃分:基本支出397.47萬元,占支出預(yù)算總額的4.92%,較上年預(yù)算安排減少332.61萬元,減少45.56%;項目支出7684.61萬元,占支出預(yù)算總額的95.08%,較上年預(yù)算安排增加4095.61萬元,增長114.12%。
按支出功能科目劃分:社會保障就業(yè)支出(機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出)42.48萬元,占支出預(yù)算總額的0.53%,較上年預(yù)算安排增加4.24萬元,增長11.09%;衛(wèi)生健康支出(行政單位醫(yī)療費)26.66萬元,占支出預(yù)算總額的0.33%;農(nóng)林水支出8012.94萬元,占支出預(yù)算總額的99.14%,較上年預(yù)算安排增加3732.1萬元,增長87.18%。
(三)財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預(yù)算456.95萬元,比上年增加17.48萬元,其中:
按支出功能劃分:社會保障和就業(yè)支出41.13萬元;衛(wèi)生健康支出26.34萬元;農(nóng)林水支出389.48萬元。
按支出經(jīng)濟劃分:工資福利支出363.65萬元,對個人和家庭的補助9.07萬元,商品和服務(wù)支出84.23萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算241.12萬元,比上年預(yù)算增加27.51萬元,增長12.88%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額38萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 38 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,特種專用車1輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛1輛,未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。
(八)績效目標設(shè)置情況
2022年實行績效目標管理的項目1個(部門預(yù)算中30萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金59.48萬元;納入績效目標批復(fù)試點的項目0個,涉及資金0萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年上猶縣水利局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排32.71萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,與上年持平。
公務(wù)接待費9.5萬元,比上年減少2.62萬元,主要原因是:嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,杜絕浪費。
公務(wù)用車運行維護費3.21萬元,與上年持平。
公務(wù)用車購置費20萬元,較上年增加20萬元,主要原因是:原有車輛到期報廢,需重新購置。
第三部分 上猶縣水利局2022年部門預(yù)算表
十一張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金,包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
(二)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(二)衛(wèi)生健康支出:(行政單位醫(yī)療費)指機關(guān)事業(yè)單位實行醫(yī)療保險制度由單位繳納的醫(yī)療保險費支出。
(三)農(nóng)林水支出:指水利部門按照部門職責開展水資源開發(fā)利用及監(jiān)督保護、節(jié)約用水、水利工程建設(shè)運行與安全監(jiān)督管理、水土保持、涉水違法事件的查處、水利防災(zāi)減災(zāi)等水利工作以及鄉(xiāng)村振興、黨建、安商服務(wù)和綜治維穩(wěn)、征地拆遷、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作支出。
