目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
上猶縣水利局是主管水利工作的縣政府組成部門,主要職責是:
(一)負責保障水資源的合理開發(fā)利用。(二)負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。(三)指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。(四)負責節(jié)約用水工作。(五)指導監(jiān)督水利工程、水域及岸線管理、保護和綜合運用,以及水利工程建設運行與安全監(jiān)督管理。(六)負責水土保持工作。(七)指導農村水利工作。(八)負責涉水違法事件的查處。(九)開展水利科技教育和對外交流與合作工作。(十)負責水利防災減災工作。(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及人員情況
2025年上猶縣水利局部門所屬預算單位共有1個,包括:上猶縣水利局部門本級。
編制人數(shù)小計48人,其中:行政編制人數(shù)8人,參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)40人。實有人數(shù)小計88人,其中:在職人數(shù)小計40人,行政在職人數(shù)5人,參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人,事業(yè)單位在職人數(shù)34人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計41人,遺屬人數(shù)小計7人。
第二部分 2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年上猶縣水利局部門收入預算總額為891.1萬元,較上年預算安排增加306.36萬元。其中:財政撥款收入586.6萬元,較上年預算安排增加5.86萬元;其他收入304.5萬元,較上年預算安排增加300.5萬元。
(二)支出預算情況
2025年上猶縣水利局部門支出預算總額為891.1萬元,較上年預算安排增加306.36萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出891.1萬元,較上年預算安排增加345.5萬元,其中:工資福利支出509.1萬元、商品和服務支出46.9萬元、對個人和家庭的補助35.1萬元、資本性支出300萬元;項目支出0萬元,較上年預算安排減少39.14萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出55.29萬元,較上年預算安排減少3.29萬元;衛(wèi)生健康支出19.94萬元,較上年預算安排減少1.18萬元;農林水支出815.87萬元,較上年預算安排增加310.83萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出509.1萬元,較上年預算安排減少10.89萬元;商品和服務支出46.9萬元,較上年預算安排減少7.24萬元;對個人和家庭的補助35.1萬元,較上年預算安排增加24.49萬元;債務利息及費用支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元;資本性支出300萬元,較上年預算安排增加300萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排增加0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年上猶縣水利局部門財政撥款支出預算總額為586.6萬元,較上年預算安排增加5.86萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出55.29萬元;衛(wèi)生健康支出19.94萬元;農林水支出511.37萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出586.6萬元,較上年預算安排增加41萬元,其中:工資福利支出509.1萬元,商品和服務支出42.4萬元,對個人和家庭的補助35.1萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排減少35.14萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關運行經(jīng)費預算31.5萬元,比2024年預算增加0萬元,增長0%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛1輛,其中:一般公務用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛。
(九)項目情況說明
2025年本部門未安排項目支出。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年上猶縣水利局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排10.21萬元,其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務接待費7萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務用車運行維護費3.21萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
(一)社會保障和就業(yè)支出:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出。
(二)衛(wèi)生健康支出:反映財政部門安排的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(三)農林水支出:反映政府用于水利方面的支出,主要指水利部門根據(jù)縣委、縣政府工作部署,按照部門職責開展水資源開發(fā)利用及監(jiān)督保護、節(jié)約用水、水利工程建設運行與安全監(jiān)督管理、水土保持、涉水違法事件的查處、水利防災減災等水利工作以及鄉(xiāng)村振興、黨建、安商服務和綜治維穩(wěn)、征地拆遷、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作支出。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。