上猶縣林業(yè)局部門2025年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目支出績效目標表》
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定,主要職責是: 制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、組織植樹造林、封山育林、低質(zhì)低效林改造等營造林工作;負責森林資源保護和自然保護區(qū)保護工作,陸生野生動植物的保護和合理開發(fā)利用;負責林業(yè)基本建設(shè),多種經(jīng)營和技術(shù)改造工作;林業(yè)科技推廣和林業(yè)科技人才培訓;負責林森林生產(chǎn)經(jīng)營、加工、森林旅游、森林公園、花卉苗木等多種經(jīng)營的宏觀管理、信息引導;協(xié)助自然資源局山林權(quán)屬糾紛調(diào)解工作;承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣林業(yè)局部門所屬預算單位共有1個,包括:林業(yè)局機關(guān)獨立核算。
編制人數(shù)小計90人,其中:行政編制人數(shù)10人,全額事業(yè)編制人數(shù)80人。實有人數(shù)88人,其中:在職人數(shù)小計88人,行政在職人數(shù)7人、全額事業(yè)單位在職人數(shù)81人。離休人數(shù)小計0人,退休人員小計83人,遺屬人員24人。
第二部分 2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年上猶縣林業(yè)局收入預算總額為2279.17萬元,較上年預算安排增加19.26萬元,主要原因是:人員經(jīng)費增加等。其中:財政撥款收入1299.4萬元,較上年預算安排增加86.44萬元;其他收入979.77萬元,較上年預算安排減少67.18萬元。
(二)支出預算情況
2025年上猶縣林業(yè)局支出預算總額為2279.17萬元,較上年預算安排增加19.26萬元,主要原因是:人員經(jīng)費增加等。
按支出項目類別劃分:基本支出 1299.4萬元,較上年預算安排增加161.64萬元,其中:工資福利支出1160.83萬元、商品和服務支出66萬元、對個人和家庭的補助支出 72.57萬元;項目支出979.77萬元,較上年預算安排減少142.38萬元,其中:工資福利支出188.82萬元、商品和服務支出689.02萬元、對個人和家庭的補助支出 1.45萬元、資本性支出100.48萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出125.96萬元,較上年預算安排增加1.89萬元;衛(wèi)生健康支出45.38萬元,較上年預算安排增加0.69萬元;農(nóng)林水支出2107.83萬元,較上年預算安排增加16.68萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出1349.65萬元,較上年預算安排增加45.12萬元;商品和服務支出755.02萬元,較上年預算安排增加75.52萬元;對個人和家庭的補助74.02萬元,較上年預算安排增加54.68萬元;資本性支出100.48萬元,較上年預算安排減少154.49萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年上猶縣林業(yè)局財政撥款支出預算總額為1299.4萬元,較上年預算安排增加86.44萬元。主要原因:因為人員工資、基礎(chǔ)績效、福利經(jīng)費等增加。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出125.96萬元,較上年預算安排增加1.89萬元;衛(wèi)生健康支出45.38萬元,較上年預算安排增加0.69萬元;農(nóng)林水支出1128.07萬元,較上年預算安排增加83.87萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出1299.4萬元,較上年預算安排增加161.64萬元,其中:工資福利支出1160.83萬元、商品和服務支出66萬元、對個人和家庭的補助支出72.57萬元;項目支出0萬元,較上年預算安排增加或減少0萬元,其中:工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行費預算 66萬元,比2024年預算增加1.5萬元,增長2.3%。主要原因:機關(guān)人員增加,節(jié)約機關(guān)運行費,保障機關(guān)正常運行。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額50.48萬元,其中:貨物預算45.05萬元、工程預算 0萬元、服務預算5.43萬元
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,部門共有車輛 3輛,其中:一般公務用車實有數(shù) 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)3 輛。
2025年部門預算安排購置車輛1輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0。
(九)預算績效管理情況說明
2025年上猶縣林業(yè)局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理,2025年部門整體支出預算金額2279.17萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,優(yōu)化2025年預算安排,并進一步改進管理、完善政策。
2025年本部門無項目支出。
(十)重點項目:“本部門本年度未安排項目”
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年上猶縣林業(yè)局“三公”經(jīng)費財政撥款安排42.6萬元。其中:
1、因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
2、公務接待費23.0萬元,比上年增/減0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
3、公務用車運行維護費19.6萬元,比上年增/減0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
4、公務用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運行以及其他林業(yè)和草原支出(項):反映行政單位的基本支出和除上述項目外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。