目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣審計(jì)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
上猶縣審計(jì)局是主管審計(jì)業(yè)務(wù)工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:按照“提升審計(jì)能力,規(guī)范審計(jì)行為,樹(shù)立審計(jì)新形象”這個(gè)目標(biāo),緊緊圍繞“審計(jì)工作為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保駕護(hù)航”這一工作主線(xiàn),夯實(shí)“服務(wù)大局、科學(xué)創(chuàng)新”兩個(gè)基礎(chǔ),突出“重大投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行業(yè)審計(jì)”這三項(xiàng)重點(diǎn),切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),充分發(fā)揮了審計(jì)在促進(jìn)上猶經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展中的積極作用。通過(guò)各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展,維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),促進(jìn)科學(xué)發(fā)展,構(gòu)建和諧社會(huì)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣審計(jì)局部門(mén)所屬預(yù)算單位共有1個(gè),包括:上猶縣審計(jì)局局機(jī)關(guān)(獨(dú)立核算)。
編制人數(shù)小計(jì)26人,其中:行政編制人數(shù)12人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)14人。實(shí)有人數(shù)35人,其中:在職人數(shù)小計(jì)24人,行政在職人數(shù)10人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)14人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)11人。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件:上猶縣審計(jì)局2023年部門(mén)預(yù)算表)
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年上猶縣審計(jì)局收入預(yù)算總額為766.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少127.14萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>項(xiàng)目費(fèi)用支出減少、其他資金收入減少。其中:財(cái)政撥款收入324.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加81.71萬(wàn)元;其他收入250萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少400萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)192.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加191.13萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年上猶縣審計(jì)局支出預(yù)算總額為766.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少127.14萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>項(xiàng)目費(fèi)用支出減少、其他資金收入減少。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出321.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加81.58萬(wàn)元,其中:工資福利支出302.38萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出18.75萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出252.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少401萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出252.82萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出626.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少229.89萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出27.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.69萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出112.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加112.89萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出302.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加80.84萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出18.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.75萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.12萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年上猶縣審計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為324.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加81.71萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>人員增加。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出296.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加90.86萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出27.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.69萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出321.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加81.71萬(wàn)元,其中:工資福利支出302.38萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出18.75萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元;項(xiàng)目支出2.82萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排持平,其中:商品和服務(wù)支出2.82萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.75萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加0.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.17%,主要原因?yàn)椋?/font>人員經(jīng)費(fèi)略有增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額13.5萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算13.5萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0個(gè)。
(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年上猶縣審計(jì)局對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,2023年部門(mén)整體支出預(yù)算金額574.31萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2023年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年上猶縣審計(jì)局部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)252.8萬(wàn)元,其中:局機(jī)關(guān)項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額252.8萬(wàn)元。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,均由部門(mén)所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi),本內(nèi)容公開(kāi)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年上猶縣審計(jì)局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排30萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
(結(jié)合實(shí)際更新,不要?jiǎng)h除此部分)
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:……
對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門(mén)實(shí)際,參照《2023年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
