成人国产免费在线视频-国产又爽又猛又粗视频-国产美女内射在线播放-天天看天天做天天看

關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 部門信息公開目錄 > 縣審計(jì)局 > 財(cái)經(jīng)信息 > 財(cái)政預(yù)決算

上猶縣審計(jì)局2025年部門預(yù)算公開

訪問量:

上猶縣審計(jì)局2025年部門預(yù)算公開

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣審計(jì)局是主管審計(jì)業(yè)務(wù)工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:按照“提升審計(jì)能力,規(guī)范審計(jì)行為,樹立審計(jì)新形象”這個(gè)目標(biāo),緊緊圍繞“審計(jì)工作為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保駕護(hù)航”這一工作主線,夯實(shí)“服務(wù)大局、科學(xué)創(chuàng)新”兩個(gè)基礎(chǔ),突出“重大投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行業(yè)審計(jì)”這三項(xiàng)重點(diǎn),切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),充分發(fā)揮了審計(jì)在促進(jìn)上猶經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展中的積極作用。通過各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開展,維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),促進(jìn)科學(xué)發(fā)展,構(gòu)建和諧社會(huì)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣審計(jì)局所屬預(yù)算單位共有1個(gè),包括:上猶縣審計(jì)機(jī)關(guān)。

編制人數(shù)小計(jì)29人,其中:行政編制人數(shù)12人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)17人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)24人,其中:在職人數(shù)小計(jì)24人,行政在職人數(shù)9人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)15人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)14,遺屬人數(shù)小計(jì)0。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣審計(jì)局收入預(yù)算總額為734.07萬元,較上年預(yù)算安排增加48.93萬元。其中:財(cái)政撥款收入426.4萬元,較上年預(yù)算安排增加87.1萬元;其他收入250萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)57.67萬元,較上年預(yù)算安排減少38.18萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣審計(jì)局支出預(yù)算總額為734.07萬元,較上年預(yù)算安排增加48.93萬元,其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出357.09萬元,較上年預(yù)算安排增加56.58萬元,其中:工資福利支出328.41萬元、商品和服務(wù)支出20.4萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.28萬元、資本性支出0萬元;項(xiàng)目支出376.98萬元,較上年預(yù)算安排減少7.66萬元,其中:工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出365.98萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出10萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出651.86萬元,較上年預(yù)算安排增加47.13萬元;科學(xué)技術(shù)支出35.67萬元,較上年預(yù)算安排增加35.67萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少0.98萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出34.21萬元,較上年預(yù)算安排增加2.26萬元;衛(wèi)生健康支出12.33萬元,較上年預(yù)算安排增加0.81萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少35.97萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出328.41萬元,較上年預(yù)算安排增加44.76萬元;商品和服務(wù)支出386.38萬元,較上年預(yù)算安排減少14.76萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.28萬元,較上年預(yù)算安排增加8.92萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;資本性支出10萬元,較上年預(yù)算安排減少10萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025上猶縣審計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為426.4萬元,較上年預(yù)算安排增加87.1萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出379.86萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出34.21萬元;衛(wèi)生健康支出12.33萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元;金融支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出357.09萬元,較上年預(yù)算安排增加56.58萬元,其中:工資福利支出328.41萬元,商品和服務(wù)支出20.4萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.28萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出69.31萬元,較上年預(yù)算安排增加30.52萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出58.31萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,資本性支出10萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.4萬元,比2024年預(yù)算增加3.9萬元,增長23.64%,主要原因?yàn)椋?/font>人員增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2025部門所屬各單位政府采購總額10萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算10萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024, 部門共有車輛0,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:該項(xiàng)支出。

(九)2025年業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

項(xiàng)目概述使用業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)資金推進(jìn)2025年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃有序開展。

立項(xiàng)依據(jù)緊緊圍繞“審計(jì)工作為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保駕護(hù)航”這一工作主線,夯實(shí)“服務(wù)大局、科學(xué)創(chuàng)新”兩個(gè)基礎(chǔ),突出“重大投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行業(yè)審計(jì)”這三項(xiàng)重點(diǎn),切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。

實(shí)施主體上猶縣審計(jì)局

實(shí)施方案按照2025年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃確定的審計(jì)項(xiàng)目,分配到各個(gè)業(yè)務(wù)股室,根據(jù)時(shí)間安排有序推進(jìn)。

實(shí)施周期一年

年度預(yù)算安排69.31萬元。

項(xiàng)目年度績效目標(biāo):堅(jiān)定不移貫徹執(zhí)行黨和國家制定的有關(guān)投資建設(shè)的方針政策、法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、檢測稽核各部門、各地區(qū)執(zhí)行建設(shè)五年計(jì)劃和年度計(jì)劃的情況及結(jié)果,積極參與投資宏觀調(diào)控,完善投資體系,調(diào)整投資結(jié)構(gòu),減少投資浪費(fèi),提升服務(wù)意識(shí),進(jìn)一步提高投資效益。

二、2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025上猶縣審計(jì)局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排31.9萬元,其中:

因公出國()費(fèi)0萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)31.9萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增()0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

()財(cái)政撥款:指級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

()教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

()事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

()事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

()附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

()上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

()其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

()使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

()上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

(三)文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

(四)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(五)農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   ()機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

()“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國()費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國()費(fèi)反映單位公務(wù)出國()的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

上猶縣審計(jì)局2025年部門預(yù)算公開表

相關(guān)文章