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上猶縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2017年度部門決算

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        上猶縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2017年度部門決算 
  
目    錄 
  
第一部分  上猶縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局概況 
    一、部門主要職責(zé) 
    二、部門基本情況 
第二部分  2017年度部門決算表 
一、收入支出決算總表 
二、收入決算表 
    三、支出決算表 
    四、財政撥款收入支出決算總表 
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 
表 
    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 
    九、國有資產(chǎn)占用情況表 
    第三部分  2017年度部門決算情況說明 
一、收入決算情況說明 
二、支出決算情況說明 
三、財政撥款支出決算情況說明 
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 
    情況說明 
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 
    七、政府采購支出情況說明 
    八、預(yù)算績效情況說明 
第四部分  名詞解釋 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
第一部分  上猶縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局概況 
  
一、部門主要職能 
上猶縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局是主管市場和質(zhì)量監(jiān)督管理工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是: 
1、調(diào)查研究個體、私營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與管理情況,承擔(dān)市場主體注冊登記事項的事中事后監(jiān)管工作等。 
2、承擔(dān)規(guī)范維護(hù)各類市場經(jīng)營秩序工作等。 
3、承擔(dān)注冊商標(biāo)監(jiān)督管理工作;監(jiān)測各類媒介廣告發(fā)布,查處虛假廣告等違法行為等。 
4、指導(dǎo)查處侵害消費(fèi)者合法權(quán)益等違法行為;協(xié)調(diào)查處市場中的不正當(dāng)競爭、商業(yè)賄賂、違法直銷和傳銷活動;承擔(dān)協(xié)調(diào)相關(guān)方面開展打擊傳銷聯(lián)合行動工作;查處市場交易中的經(jīng)濟(jì)違法案件等。 
5、組織和指導(dǎo)質(zhì)量工作;按規(guī)定承擔(dān)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證監(jiān)督管理相關(guān)工作等。 
6、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)產(chǎn)品(商品)質(zhì)量監(jiān)測和監(jiān)督檢查工作,打擊假冒偽劣產(chǎn)(商)品工作,負(fù)責(zé)保健食品監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)化妝品監(jiān)督管理等。 
7、組織實施標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等。 
8、負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察及執(zhí)法工作等。 
9、組織實施生產(chǎn)加工、流通環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督檢查、專項整治;負(fù)責(zé)酒類食品安全監(jiān)督管理,參與重大活動食品安全保障工作等。 
10、擬定餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督管理措施和辦法,并組織實施監(jiān)督檢查、專項整治、監(jiān)督抽檢等工作等。 
11、綜合協(xié)調(diào)食品安全監(jiān)管,建立健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制和綜合監(jiān)管制度;擬訂食品安全規(guī)劃并協(xié)調(diào)推進(jìn)實施等。 
12、負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的行政許可、非行政許可和日常管理服務(wù)類等事項的審批、核準(zhǔn)、備案等工作等。 
13、負(fù)責(zé)全面推進(jìn)依法行政工作,落實行政執(zhí)法責(zé)任制等。 
14、負(fù)責(zé)藥品生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室、直接接觸藥 
品的包裝材料和容器生產(chǎn)企業(yè)、新藥研發(fā)單位和機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管等。 
15、負(fù)責(zé)藥品經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)管;負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用藥品的質(zhì)量監(jiān)管;監(jiān)督實施藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等。 
16、負(fù)責(zé)醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的日常監(jiān)管等。 
二、部門基本情況 
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:上猶縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局。 
本部門2017年年末編制人數(shù)109人,其中行政編制60人,工勤編制2人,事業(yè)編制47人;年末實有人數(shù)158人,其中在職人員82人,離休人員2人,退休人員74人。 
  
  
  
  
  
  
第二部分  2017年度部門決算表 
   
     
    
   
   
   
第三部分  2017年度部門決算情況說明 
  
一、收入決算情況說明 
本部門2017年度收入總計1130.59萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2016年增加0萬元,增長0 %;本年收入合計1130.59萬元,較2016年增加23.99萬元,增長2%,主要原因是:工作任務(wù)增加,追加了預(yù)算。 
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1130.59萬元,占100%。  
二、支出決算情況說明 
本部門2017年度支出總計1130.59萬元,其中本年支出合計1130.59萬元,較2016年增加23.99萬元,增長2%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2016年增加0萬元,增長0%。 
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1130.59萬元,占100 %。 
三、財政撥款支出決算情況說明 
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1130.59 萬元,決算數(shù)為1130.59萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中: 
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1097.27萬元,決算數(shù)為1097.27萬元,完成年初預(yù)算的100%。 
(二)醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為33.32萬元,決算數(shù)為33.32萬元,完成年初預(yù)算的100%。 
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1130.59萬元,其中: 
(一)工資福利支出822.31萬元,較2016年增加236.01 萬元,增長40%,主要原因是:一是人員調(diào)動和工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整;二是將獎金放入工資福利支出。 
(二)商品和服務(wù)支出165.65萬元,較2016年減少39.05  萬元,下降19%,主要原因是:嚴(yán)格公用支出管理。 
(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出134.43萬元,較2016年減少  175.07萬元,下降57%,主要原因是:人員減少及將獎金放入工資福利支出。 
(四)其他資本性支出8.2萬元,較2016年增加2.1萬元,增長34%,主要原因是:購置了新的辦公設(shè)備。 
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為46萬元,決算數(shù)為33.5萬元,完成預(yù)算的73%,決算數(shù)較2016年減少12.7萬元,下降27%,其中: 
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為  0萬元。 
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元,決算數(shù)為17.6萬元,完成預(yù)算的59 %,決算數(shù)較2016年減少0.9萬元,下降5%。主要原因是:嚴(yán)格控制接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。 
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16萬元,決算數(shù)為15.89萬元,完成預(yù)算的99%,決算數(shù)較2016年減少2.61萬元,下降14%。主要原因是:實行公車改革制度,對車輛加強(qiáng)管理,厲行節(jié)約,降低支出。 
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.85萬元,較2016年增加減少30.85萬元,下降15%,主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。   
七、政府采購支出情況說明 
本部門2017年度政府采購支出總額8.2萬元,其中:政府采購貨物支出8.2萬元。 
八、預(yù)算績效情況說明 
    2017年,我局組織開展了整體支出績效評價,從評價情況來看,我局充分履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按照相關(guān)制度使用資金,加強(qiáng)資金的績效管理,各項績效考核指標(biāo)全面完成。  
    
  
  
  
  
  
第四部分  名詞解釋 
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  
三、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 
  
 


附件:上猶縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2017年度部門決算.doc
附件:上猶縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局.XLS

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