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上猶縣城市管理局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

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附件1

上猶縣城市管理局2023部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋


第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

上猶縣城管局是主管城市管理工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:

(一)城市管理職責(zé):

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理的方針政策,擬定城市管理規(guī)劃,研究制定城市管理辦法并組織實(shí)施。

2、主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈亮化、公園和市政工程建設(shè)和市政工程管理養(yǎng)護(hù)工作。以及城區(qū)余土調(diào)劑清運(yùn)、地方建材運(yùn)輸及流散物體、工地環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定,并組織實(shí)施。

3、城區(qū)園林綠化、公園管理、市場(chǎng)管理、城鎮(zhèn)綠化的行業(yè)管理;指導(dǎo)和監(jiān)督城區(qū)綠化工作、城區(qū)夜景照明工作的統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)和管理。

4、負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)河道水面垃圾的清撈處理。

5、對(duì)城區(qū)古樹(shù)名木、城市雕塑和風(fēng)景名勝、歷史文化古跡,三級(jí)城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)審批等的審批管理工作等職責(zé)。

6、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)行政執(zhí)法職責(zé):

1、行使綠化管理方面的處罰權(quán)。

2、行使市政管理方面的處罰權(quán)。

3、行使侵占城市道路處罰權(quán)。

4、行使省人民政府決定調(diào)整的城市管理領(lǐng)域的其他行

政處罰權(quán)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年上猶縣城市管理局所屬預(yù)算單位共有2個(gè),包括:上猶縣城市管理局(獨(dú)立核算)、上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(獨(dú)立核算)。

編制人數(shù)小計(jì)74人,其中:行政編制人數(shù)6人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)65,自收自支編制3。實(shí)有人數(shù)203人,其中:在職人數(shù)小計(jì)165人,行政在職人數(shù)6人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)65,自收自支編制3人,財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員91。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)38人。

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023年上猶縣城市管理局收入預(yù)算總額為7359.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5190.85萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>今年預(yù)算減少其他項(xiàng)目資金收入以及未包括非稅收入金額。其中:財(cái)政撥款收入4353.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少437.71萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他收入3006萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4753.14萬(wàn)元國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年上猶縣城市管理局支出預(yù)算總額為7359.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5190.85萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>今年預(yù)算減少其他項(xiàng)目資金支出以及未包括非稅收入對(duì)應(yīng)支出金額。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出962.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加189.49萬(wàn)元,其中:工資福利支出922.09萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出28.50萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.87萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出6397.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5380.34萬(wàn)元,其中:工資福利支出1144.31萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2550.41萬(wàn)元、資本性支出12.55萬(wàn)元,其他相關(guān)支出2690.10萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)67.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少30.25萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出24.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7.65萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出7268.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2606.18萬(wàn)元其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7759.13萬(wàn)元

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出2066.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少842.88萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出2578.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少576.74萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.92萬(wàn)元;資本性支出12.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1112.25萬(wàn)元,其他支出2690.10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2659.90萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年上猶縣城市管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為4353.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少437.71萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>今年據(jù)實(shí)核撥的支出未列入預(yù)算。

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)67.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少30.25萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出24.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7.65萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出4262.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少399.81萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出962.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加189.49萬(wàn)元,其中:工資福利支出922.09萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出28.5萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.87萬(wàn)元;項(xiàng)目支出3391.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少627.20萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出2247.06萬(wàn)元,工資福利支出1144.31萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算28.5萬(wàn)元,比2022年預(yù)算減少0.75萬(wàn)元,下降2.56%,主要原因?yàn)椋喝藛T減少1

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額12.94萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算12.55萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0.39萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20221231, 部門(mén)共有車(chē)輛100,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)2,其他用車(chē)98輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023年上猶縣城市管理對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,2023年部門(mén)整體支出預(yù)算金額7359.83萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年上猶縣城市管理局部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)3114.74萬(wàn)元,其中:下屬上猶縣城市管理局項(xiàng)目3個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額3114.74萬(wàn)元;下屬上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目0個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,均由部門(mén)所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi),本內(nèi)容公開(kāi)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:本部門(mén)本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目

二、2023三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年上猶縣城市管理"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排20.5萬(wàn)元,其中:

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)20.5萬(wàn)元,比上年減1.88萬(wàn)元,主要原因是:減少開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

【36】2023年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 城管局部門(mén)_2023-02-16

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