上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年單位預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)是上猶縣城市管理局所屬副科級(jí)全額撥款的公益一類(lèi)事業(yè)單位。主要職責(zé)是:
1、主要承擔(dān)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。
2、市容綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
3、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
4、環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)。
5、市場(chǎng)監(jiān)管(工商管理)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)無(wú)照流動(dòng)商販、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)。
6、公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占城市道路、違法停放車(chē)輛等行為的行政處罰權(quán)。
7、完成縣委、縣政府、縣城市管理局交辦的其他任務(wù)等職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)處室3個(gè),分別為:辦公室、執(zhí)法中隊(duì)、兩違辦。
編制人數(shù)小計(jì)18人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)18人。實(shí)有人數(shù)96人,其中:在職人數(shù)小計(jì)96人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)18人,財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員78人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)3人。
第二部分 2024年單位預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)收入預(yù)算總額為399.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加24.47萬(wàn)元,主要原因?yàn)樵黾硬脱a(bǔ)收入金額及復(fù)職人員工資。其中: 財(cái)政撥款收入399.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加24.47萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)支出預(yù)算總額為399.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加24.47萬(wàn)元,主要原因?yàn)樵黾硬脱a(bǔ)支出金額及復(fù)職人員工資支出。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出390.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加30.47萬(wàn)元,其中:工資福利支出377.77萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出12.75萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出8.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出8.93萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)22.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.90萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出8.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.56萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出369.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15.01萬(wàn)元, 其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出377.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加30.64萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出21.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.60萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.92萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.65萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為399.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加30.47萬(wàn)元,主要原因?yàn)樵黾硬脱a(bǔ)支出金額及復(fù)職人員工資支出。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)22.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.90萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出8.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.56萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出369.32萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15.01萬(wàn)元, 其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出390.76萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加30.47萬(wàn)元,其中:工資福利支出377.77萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出12.75萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出8.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少6萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出8.93萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本單位為事業(yè)單位,未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 本單位共有車(chē)輛2輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛, 執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,其他用車(chē)2輛。
2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0輛。
(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2024年本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:本單位本年度未安排項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述:
⑵立項(xiàng)依據(jù):
⑶實(shí)施主體:
⑷實(shí)施方案:
⑸實(shí)施周期:
⑹本年度預(yù)算安排:
⑺績(jī)效目標(biāo)
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排3.40萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)3.40萬(wàn)元,比上年減少0.1萬(wàn)元,主要原因是:減少開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
【36】2024年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 大隊(duì)