目錄
第一部分概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門(單位)整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣自然資源局概況
一、部門主要職責
上猶縣自然資源局是縣政府主管自然資源工作的工作部門,為正科級。主要職責是:
(一)履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責以及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復職責。
(二)貫徹執(zhí)行國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī),制定職責范圍內(nèi)的有關政策文件、管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
(三)負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。
(四)負責全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
(五)負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
(六)負責自然資源的合理開發(fā)利用工作。
(七)負責落實空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。
(八)開展國土空間開發(fā)適宜性評價,建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。
(九)負責統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復。
(十)負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
(十一)負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。
(十二)負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,負責地質(zhì)災害預防和治理,組織編制全縣地質(zhì)災害防治規(guī)劃并組織實施。
(十三)負責礦產(chǎn)資源管理工作。
(十四)負責測繪地理信息管理工作。
(十五)推動自然資源領域科技發(fā)展。
(十六)負責組織指導自然資源行政執(zhí)法工作。
(十七)按照中央和省、市要求,繼續(xù)深入推進自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點工作。
(十八)全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制,按照“分級管理,下管一級”的原則進行管理,實行雙重領導。
(十九)統(tǒng)一領導和管理縣林業(yè)局。
(二十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門機構(gòu)設置情況和基本情況
2021年上猶縣自然資源局共有預算單位1個。包括:上猶縣自然資源局,內(nèi)設機構(gòu)4個:人事秘書股、自然資源調(diào)查與開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃與生態(tài)修復股、國土空間用途管制與建筑規(guī)劃股;下屬單位3個:自然資源綜合服務中心、自然資源監(jiān)察大隊、不動產(chǎn)登記中心。
上猶縣自然資源局編制數(shù)133人,其中:行政編制12人,全額事業(yè)編制109人,自收自支事業(yè)編制12人。實有人數(shù)174人,其中:在職人員117人,包括行政12人、全額事業(yè)96人、自收自支9人;退休人員41人;財政補助臨時人員12人;其他臨時人員2人;遺屬補助人員2人。
第二部分上猶縣自然資源局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年上猶縣自然資源局收入預算總額為1806.58萬元,比上年收入預算總額增加231.87萬元,增長14.72%,原因是調(diào)增了納入預算管理的收入和工資正常增資等。其中:財政撥款1804.58萬元,占收入預算總額的99.9%,包括財政補助收入1013.2萬元、納入預算管理的非稅收入791.38萬元;上年結(jié)余2萬元,占收入預算總額的0.1%。
(二)支出預算情況
2021年上猶縣自然資源支出預算總額為1806.58萬元,比上年支出預算總額增加了231.87萬元,增長14.72%,原因是人員工資正常調(diào)增。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出1806.58萬元,占支出預算總額的100%,包括工資福利支出1401.74萬元、商品和服務支出380.25萬元(其中:衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)察工作經(jīng)費含執(zhí)法巡查車輛費用支出6.5萬元,黨建工作支出6萬元)、對個人和家庭的補助支出4.03萬元、資本性支出20.56萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出102.96萬元,占支出預算總額的5.7%;自然資源海洋氣象等支出1703.62萬元,占支出預算總額的94.3%。
(三)財政撥款支出情況
2021年上猶縣自然資源局財政補助支出預算1804.58萬元,比上年增加242.84萬元,原因是人員工資正常調(diào)增原因是人員工資正常調(diào)增,占支出預算總額的99.89%,具體為:社會保障和就業(yè)支出102.96萬元,占支出預算總額的5.71%;自然資源海洋氣象等支出1701.62萬元,占支出預算總額的94.18%。
(四)政府性基金情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算378.25萬元,比上年預算減少34.38萬元,下降8.33%。主要原因認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關于厲行節(jié)約的各項要求。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額20.56萬元,其中:政府采購貨物預算20.56萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為:0。
(八)績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中30萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元;納入績效目標批復試點的項目0個,涉及資金0萬元。
其中績效目標批復試點的項目情況說明:
項目名稱
1.項目概述
2.立項依據(jù)
3.實施主體
4.實施周期
5.年度預算安排
6.年度績效目標
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年縣自然資源局“三公”經(jīng)費年初預算安排62.5萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年相同。
公務接待費62.5萬元,比上年減少0.5萬元,主要原因是:認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關于厲行節(jié)約的各項要求。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年相同。
公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年相同。
第三部分上猶縣自然資源局2021年部門預算表
十張表(詳見附表)
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金,包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
(二)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目(到項)進行解釋。
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(二)自然資源海洋氣象等支出:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。