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上猶縣公安局部門(mén)2022年度部門(mén)決算

訪(fǎng)問(wèn)量:

上猶縣公安局部門(mén)2022年度部門(mén)決算

第一部分上猶縣公安局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分上猶縣公安局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

(一)上猶縣公安局是主管我縣公共安全工作的縣政府組成部門(mén),擔(dān)負(fù)我縣公共安全及戶(hù)政管理及全縣突發(fā)事件處置工作。

(二)做好我縣公共安全管理,重點(diǎn)打擊黃、賭、毒等違法亂紀(jì)行為;全力做好全縣治安管控工作,加強(qiáng)治安巡查力度;掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安情況;負(fù)責(zé)維護(hù)全縣道路交通安全、交通秩序以及車(chē)輛、駕駛員管理工作,依法處理交通事故。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共3個(gè),包括:上猶縣公安局本級(jí)、上猶縣交通管理警察大隊(duì)、上猶縣應(yīng)急處突大隊(duì)上猶縣公安局本級(jí)22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是指揮中心、政工監(jiān)督室、法制室、警務(wù)保障室、刑警大隊(duì)、治安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、出入境大隊(duì)等機(jī)關(guān)室隊(duì),11個(gè)公安派出所及上猶縣看守所等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。上猶縣交通管理警察大隊(duì)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、財(cái)務(wù)科事故科、車(chē)管科、秩序科、宣教科、信息中心(違法處理室)、指揮中心、城區(qū)中隊(duì)、巡邏中隊(duì)、寺下中隊(duì)、油石中隊(duì)、營(yíng)前中隊(duì)。上猶縣應(yīng)急處突大隊(duì)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),即是上猶縣應(yīng)急處突大隊(duì)。

本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)289人,其中在職人員254人,離休人員1人,退休人員34不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)11239.53萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021減少32.87萬(wàn)元,下降100%;本年收入合計(jì)11239.53萬(wàn)元,較2021年增加1825.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.39%,主要原因是:受疫情影響本年的收支均增長(zhǎng)。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入11222.80萬(wàn)元,占99.85%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入16.73萬(wàn)元,占0.15%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)11239.53萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)11239.53萬(wàn)元,較2021年增加1825.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.39%,主要原因是:受疫情、油價(jià)上漲影響,各項(xiàng)抗疫物資購(gòu)買(mǎi)、巡邏車(chē)費(fèi)開(kāi)支增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出9784.42萬(wàn)元,占77.05%;項(xiàng)目支出1455.11萬(wàn)元,占12.95%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為13971.66萬(wàn)元,決算數(shù)為11222.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的80.33%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:支出增加。

(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為13343.83萬(wàn)元,決算數(shù)為10220.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的76.59%,主要原因是:落實(shí)嚴(yán)格按預(yù)算支出。

(三)文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為414.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:文旅支出增加

(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為492.05萬(wàn)元,決算數(shù)為390.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.39%,主要原因是:按預(yù)算支出完成。

(五)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為135.78萬(wàn)元,決算數(shù)為194.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的143.58%,主要原因是:疫情防控開(kāi)支。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9767.69萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出6836.66萬(wàn)元,較2021年增加203.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.06%,主要原因是:年度有大量人員補(bǔ)發(fā)工資津貼。

(二)商品和服務(wù)支出2404.58萬(wàn)元,較2021年增加444.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.69%,主要原因是:抗疫物資采購(gòu)較多。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出79.89萬(wàn)元,較2021年減少45.67萬(wàn)元,下降36.37%,主要原因是:較多接受補(bǔ)助的人員去世。

(四)資本性支出446.56萬(wàn)元,較2021年增加446.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:用于工程建設(shè)開(kāi)支。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)239.73萬(wàn)元,決算數(shù)為222.23萬(wàn)元,完成全年預(yù)算92.70%,決算數(shù)較2021年增加59.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.45%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較2021年增加00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%主要原因是:無(wú)安排。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變的主要原因是:無(wú)安排。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無(wú)安排無(wú)支出

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)57.08萬(wàn)元,決算數(shù)為57.08萬(wàn)元,完成全年預(yù)算100%,決算數(shù)較2021年增加7.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.25%,主要原因是公務(wù)接待增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變的主要原因是:按預(yù)算執(zhí)行。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待401批,累計(jì)接待3480人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:無(wú)接待。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出165.16萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)59.98萬(wàn)元,決算數(shù)為59.98萬(wàn)元,完成全年預(yù)算100%,決算數(shù)較2021年增加59.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是購(gòu)置公務(wù)用車(chē),全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:購(gòu)置公務(wù)用車(chē);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)122.68萬(wàn)元,決算數(shù)為105.18萬(wàn)元,完成全年預(yù)算85.74%,決算數(shù)較2021年減少9.77萬(wàn)元,下降6.85%,主要原因是嚴(yán)控開(kāi)支年末公務(wù)用車(chē)保有95輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴(yán)控開(kāi)支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2851.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加891.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.48%,主要原因是:資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額2404.58萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2404.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止202212月31日,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門(mén)共有車(chē)輛95輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)95輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是無(wú)其他用車(chē)價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金904萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的62.13%。

組織對(duì)辦案業(yè)務(wù)及裝備采購(gòu)項(xiàng)目”、“對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出項(xiàng)目”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出904萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,充分發(fā)揮了資金使用效益,達(dá)到了預(yù)期效果,人員經(jīng)費(fèi)充分保障到位、各項(xiàng)調(diào)資及時(shí)準(zhǔn)確。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出904萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,辦案資金充分用于局里辦案支出,本年度辦理行政案件1296起,刑事案件842起,經(jīng)濟(jì)案件28起,電信詐騙152,充分發(fā)揮了資金使用效益。

二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

反映2022年度部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告(績(jī)效自評(píng)總報(bào)告主要包括本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。)和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》(自選2個(gè)項(xiàng)目)。

三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門(mén)公開(kāi)“辦案業(yè)務(wù)及裝備采購(gòu)項(xiàng)目”項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告(見(jiàn)附件)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:?jiǎn)挝粡耐?jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入:?jiǎn)挝粡闹鞴懿块T(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:?jiǎn)挝蝗〉酶綄侏?dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入:?jiǎn)挝辉趯?zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:?jiǎn)挝蝗〉玫某?/font>“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出:為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi),指部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出:?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出:?jiǎn)挝毁?gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:?jiǎn)挝挥糜趯?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原預(yù)算安排實(shí)施,不需要再使用或無(wú)法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。

第五部分

部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

(一)項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等智慧安防小區(qū)建設(shè)以“—機(jī)一檔”的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全縣在用“電子警察”設(shè)備建立單獨(dú)的設(shè)備執(zhí)法管理檔案,并在后臺(tái)設(shè)立專(zhuān)崗對(duì)所有”電子警察“設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行跟蹤并予以信息的實(shí)時(shí)更新,提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、分析報(bào)表。2022智慧安防小區(qū)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)116.71萬(wàn)元。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)智慧安防小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)主要是維護(hù)小區(qū)安全環(huán)境,保護(hù)居民人身財(cái)產(chǎn)安全,為建設(shè)和平美麗的上猶安居環(huán)境做出貢獻(xiàn)。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

根據(jù)《上猶縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度績(jī)效自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)工作的通知》有關(guān)文件要求。為強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效率和管理水平,加強(qiáng)對(duì)部門(mén)資金的有效管理和使用進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)對(duì)象為:上猶縣公安局2022年度項(xiàng)目收支安排、資金使用和績(jī)效管理情況,包括部門(mén)項(xiàng)目收入、支出預(yù)算績(jī)效情況。

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說(shuō)明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

績(jī)效自評(píng)原則遵循數(shù)字真實(shí)有效、信息準(zhǔn)確;以部門(mén)決算及相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù);評(píng)價(jià)指標(biāo)體系完善、評(píng)價(jià)方法科學(xué)、合理;評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)進(jìn)行績(jī)效自評(píng)工作。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

認(rèn)真學(xué)習(xí)《上猶縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度績(jī)效自評(píng)和部門(mén)評(píng)價(jià)工作的通知》有關(guān)文件精神;做好部門(mén)決算數(shù)據(jù)導(dǎo)出工作、統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)目完成情況;成立以分管財(cái)務(wù)的單位領(lǐng)導(dǎo)為核心的領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)上猶公安本部門(mén)進(jìn)行2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)

(一)綜合評(píng)價(jià)情況

智慧安防小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目能夠較好地維護(hù)小區(qū)安全環(huán)境,項(xiàng)目的實(shí)施流程較為規(guī)范、資金支出及時(shí)。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,項(xiàng)目立項(xiàng)必要性較強(qiáng);項(xiàng)目很好地適應(yīng)了總體目標(biāo),項(xiàng)目的實(shí)施流程規(guī)范、監(jiān)管到位,相關(guān)人員滿(mǎn)意度較高,長(zhǎng)效管理機(jī)制建立健全。

(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)過(guò)自評(píng),對(duì)智慧安防小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

(一)項(xiàng)目決策情況

智慧安防小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)主要是維護(hù)小區(qū)安全環(huán)境,保護(hù)居民人身財(cái)產(chǎn)安全。

(二)項(xiàng)目過(guò)程情況

“—機(jī)一檔”的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全縣在用“電子警察”設(shè)備建立單獨(dú)的設(shè)備執(zhí)法管理檔案,并在后臺(tái)設(shè)立專(zhuān)崗對(duì)所有”電子警察“設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行跟蹤并予以信息的實(shí)時(shí)更新。

(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況

智慧安防小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目能夠較好地維護(hù)小區(qū)安全環(huán)境,項(xiàng)目的實(shí)施流程較為規(guī)范、資金支出及時(shí)。

(四)項(xiàng)目效益情況

智慧安防小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目維護(hù)小區(qū)安全環(huán)境,保護(hù)居民人身財(cái)產(chǎn)安全,為建設(shè)和平美麗的上猶安居環(huán)境做出貢獻(xiàn)。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

績(jī)效管理工作作為預(yù)算一體化系統(tǒng)財(cái)務(wù)規(guī)范化的產(chǎn)物,在項(xiàng)目發(fā)展的過(guò)程中對(duì)其發(fā)展進(jìn)行制約和規(guī)范。在今后的學(xué)習(xí)中,要更加注重績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置,加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的總結(jié),要求相關(guān)部門(mén)落實(shí)項(xiàng)目運(yùn)行管理。

(二)存在問(wèn)題及原因分析

績(jī)效目標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步優(yōu)化。目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化,有待進(jìn)一步提高可操作性。

六、有關(guān)建議

無(wú)。

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

上猶縣公安局(部門(mén))

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