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上猶縣行政審批局2021年度部門決算

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上猶縣行政審批局2021年度部門決算

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第一部分 ?上猶縣行政審批局部門概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門基本情況

第二部分 ?2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????十、國有資產(chǎn)占用情況表

????第三部分 ?2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

????情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????七、政府采購支出情況說明

????八、國有資產(chǎn)占用情況說明

????九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?上猶縣行政審批局部門概況

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一、部門主要職能

上猶縣行政審批局是縣政府主管行政審批、政務(wù)-服務(wù)工作的工作部門,主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、政府公共服務(wù)熱線等方面的方針政策、法律法規(guī)和決策部署,制定行政審批局各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法,并組織實(shí)施。

(二)研究探索規(guī)范政務(wù)服務(wù)行為、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境等工作,提出解決意見和建議,為縣委、縣政府科學(xué)決策提供參考。

(三)在縣政府指導(dǎo)下,承接國務(wù)院、省政府和市政府下放或委托實(shí)施的行政審批事項(xiàng),落實(shí)國務(wù)院、省政府、市政府取消或暫停實(shí)施的行政審批事項(xiàng),對(duì)縣政府公布的下放或委托事項(xiàng),指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府承接落實(shí)。

(四)負(fù)責(zé)承擔(dān)劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理事宜,并對(duì)審批行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任;負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門(單位)委托公共服務(wù)事項(xiàng)的受理。

(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其他縣直部門(單位)保留的行政審批事項(xiàng)及垂直管理部門(單位)行政審批事項(xiàng)的辦理。

(六)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。

(七)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核管理縣行政審批局及進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)大廳的部門(單位)依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)。

(八)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣直、駐縣各單位政務(wù)服務(wù)工作。

(九)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))綜合便民服務(wù)中心、縣本級(jí)各專業(yè)辦事大廳工作。

(十)負(fù)責(zé)受理、督辦全縣政務(wù)服務(wù)投訴,負(fù)責(zé)12345政府服務(wù)熱線的日常管理工作,負(fù)責(zé)熱線平臺(tái)管理事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)、分辦、督辦、考核工作。

(十一)負(fù)責(zé)中介服務(wù)超市的日常運(yùn)行和管理。

(十二)承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:上猶縣行政審批局本級(jí);上猶縣行政審批局局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè):綜合股、審批股、監(jiān)督管理股,所屬事業(yè)單位設(shè)置政務(wù)服務(wù)中心。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)59人,其中在職人員25人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員34人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

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第二部分 ?2021年度部門決算表

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第三部分 ?2021年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)862.13萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余293.35萬元,較2020年減少69.61萬元,下降7.47%;本年收入合計(jì)568.78萬元,較2020年減少349.78萬元,下降38.08%,主要原因是:2020年籌建上猶縣行政審批局支出較多,2021年完成籌建,項(xiàng)目支出大幅減少。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入560.77萬元,占98.59%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入8.01萬元,占1.41%。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)862.13萬元,其中本年支出合計(jì)862.13萬元,較2020年增加223.74萬元,增長35.05%,主要原因是:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出較大;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2020年減少293.35萬元,下降100%,主要原因是:2020年較多項(xiàng)目未達(dá)到支付要求,導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較大。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出862.13萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為467.7萬元,決算數(shù)為862.13萬元,完成年初預(yù)算的184.33%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為458.24萬元,決算數(shù)為850.86萬元,完成年初預(yù)算的185.68%,主要原因是:由于人員增加,所涉基本工資、津貼補(bǔ)貼、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金和獎(jiǎng)金等費(fèi)用隨之增加;年中新增智能政務(wù)大廳管理系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)等。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.46萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是:年初預(yù)算的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出不在此科目反映,在一般公共服務(wù)支出科目反映。

(三)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為11.27萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:年中新增第一書記工作經(jīng)費(fèi)等農(nóng)林水支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出843.09萬元,其中:

(一)工資福利支出203.55萬元,較2020年增加62.67萬元,增長44.48%,主要原因是:由于人員增加,所涉基本工資、津貼補(bǔ)貼、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金和獎(jiǎng)金等費(fèi)用隨之增加。

(二)商品和服務(wù)支出132.16萬元,較2020年減少27.33萬元,下降17.14%,主要原因是:厲行節(jié)約。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.5萬元,較2020年減少10.07萬元,下降95.27%,主要原因是:2020年將代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)從工資福利支出列入對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(四)資本性支出506.88萬元,較2020年增加190.03萬元,增長59.97%,主要原因是:信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.09萬元,決算數(shù)為3.26萬元,完成預(yù)算的64.05%,決算數(shù)較2020年增加0.5萬元,增長18.12%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 ?0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年減少0萬元,下降0%,主要原因是無安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:本年無安排。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,2021年沒有因公出國計(jì)劃。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.09萬元,決算數(shù)為3.26萬元,完成預(yù)算的64.05%,決算數(shù)較2020年增加0.5萬元,增長18.12%,主要原因是部門職能改革到位,相關(guān)檢查督查增加,公務(wù)接待增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“公務(wù)接待”經(jīng)費(fèi)開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待54批,累計(jì)接待543人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:相關(guān)檢查督查正常工作接待,無外事接待。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是無公務(wù)用車。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:是無公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是無公務(wù)用車,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出639.04萬元,較上年決算數(shù)增加162.71萬元,增長34.16%,主要原因是:信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出增加。

?七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額506.88萬元,其中:政府采購貨物支出20.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出485.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額506.88萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額506.88萬元,占政府采購支出總額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2021年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,車輛數(shù)合計(jì)0輛,我單位無公務(wù)用車、也無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。

九、預(yù)算績效情況說明

???(一)績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出862.13萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,本單位各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。人員經(jīng)費(fèi)支出、公用支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項(xiàng)制度;在業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)得以順利完成的情況下,嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。經(jīng)過一年來的辛勤付出,我局在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,縣行政服務(wù)中心良好運(yùn)行,對(duì)辦理行政服務(wù)事項(xiàng)的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督,受理與此相關(guān)的各種投訴舉報(bào),并協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛,辦事群眾滿意度不斷提高。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況

根據(jù)年初預(yù)算績效目標(biāo),我部門工作自評(píng)得分98分,在決算執(zhí)行中,基本實(shí)現(xiàn)了時(shí)間、收入、支出進(jìn)度一致,項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項(xiàng)制度;在經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則,2021年決算支出績效評(píng)價(jià)結(jié)論為良好。

(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況

2021年我部門牢固樹立財(cái)政資金使用的“高壓線”觀念,在資金的管理和使用上,嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。局黨組成員、局內(nèi)設(shè)股室全程參與,按照自評(píng)方案的要求,對(duì)各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程中發(fā)現(xiàn)問題,查找原因,及時(shí)糾正偏差。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指部門所屬單位的技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)等。

(三)其他收入:指各單位利息收入及上級(jí)部門轉(zhuǎn)入的資金。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(二)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除國家賠償費(fèi)用支出以外的其他一般公共服務(wù)支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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