上猶縣行政審批局2023年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣行政審批局是主管縣行政服務(wù)工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)是:
1.貫徹執(zhí)行省、市行政服務(wù)中心管理法規(guī)和政策措施,制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督實(shí)施;
2.為部門單位進(jìn)入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行組織與協(xié)調(diào);
3.為進(jìn)駐的各工作窗口辦理行政服務(wù)事項(xiàng)提供服務(wù);
4.對(duì)辦理行政服務(wù)事項(xiàng)的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督;受理與此相關(guān)的各種投訴舉報(bào),協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛;
5.負(fù)責(zé)對(duì)窗口工作人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)和考核;
6.對(duì)縣直、駐縣部門(單位)設(shè)立的專業(yè)辦事大廳或服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核;
7.指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))便民服務(wù)中心工作;
8.負(fù)責(zé)縣本級(jí)行政審批的信息化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)全縣行政審批的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息;
9.承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣行政審批局所屬預(yù)算單位共有1個(gè),包括:上猶縣行政審批局機(jī)關(guān)(獨(dú)立核算)。
編制人數(shù)小計(jì)46人,其中:行政編制人數(shù)9人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)37人。實(shí)有人數(shù)37人,其中:在職人數(shù)小計(jì)35人,行政在職人數(shù)9人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)26人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)2人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年上猶縣行政審批局收入預(yù)算總額為903.90萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少264.02萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>單位其他收入預(yù)算大幅減少。其中:財(cái)政撥款收入703.90萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加431.34萬(wàn)元;其他收入200.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少694.39萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.97萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年上猶縣行政審批局支出預(yù)算總額為903.90萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少264.02萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>單位其他收入支出預(yù)算大幅減少。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出641.90萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加420.37萬(wàn)元,其中:工資福利支出493.40萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出148.50萬(wàn)元;項(xiàng)目支出262.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少684.39萬(wàn)元,其中:工資福利支出71.00萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出188.00萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.00萬(wàn)元、資本性支出2.00萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出866.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少273.21萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出37.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16.93萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7.24萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.50萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出564.40萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加261.30萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出336.50萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加124.05萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.10萬(wàn)元;資本性支出2.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少648.27萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年上猶縣行政審批局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為703.90萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加431.34萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致人員增加、工作增加等。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出666.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加421.65萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出37.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16.93萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7.24萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出641.90萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加421.34萬(wàn)元,其中:工資福利支出493.40萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出148.50萬(wàn)元;項(xiàng)目支出62.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.00萬(wàn)元,其中:工資福利支出61.00萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.00萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算148.50萬(wàn)元,比2022年預(yù)算減少714.11萬(wàn)元,下降82.78%,主要原因?yàn)?/font>:單位其他收入預(yù)算大幅減少。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額2.00萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算2.00萬(wàn)元,工程預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0個(gè)。
(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2023年上猶縣行政審批局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,2023年部門整體支出預(yù)算金額903.90萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2023年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年上猶縣行政審批局部門預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)262.00萬(wàn)元,其中:上猶縣行政審批局機(jī)關(guān)項(xiàng)目2個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額262.00萬(wàn)元。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開,本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:“2023年專項(xiàng)業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)”項(xiàng)目情況說明
(1)項(xiàng)目概述:2023年專項(xiàng)業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)年初部門預(yù)算62萬(wàn)元,用于單位正常開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。
(2)立項(xiàng)依據(jù):上猶縣2023年單位(項(xiàng)目)財(cái)政支出預(yù)算。
(3)實(shí)施主體:上猶縣行政審批局。
(4)實(shí)施方案:錯(cuò)時(shí)延時(shí)工作12萬(wàn)元,公共資源交易中心事業(yè)費(fèi)30萬(wàn),“一窗受理”、法律顧問、行政服務(wù)大廳日常運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)。
(5)實(shí)施周期:一年。
(6)本年度預(yù)算安排:62萬(wàn)元。
(7)績(jī)效目標(biāo):圍繞全縣“放管服”改革發(fā)展大局,積極謀劃,主動(dòng)作為,扎實(shí)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)工作開展,為全縣營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量,努力打造法制型、服務(wù)型、效能型、誠(chéng)信型、責(zé)任型機(jī)關(guān)新形象;對(duì)辦理行政服務(wù)事項(xiàng)的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督,受理與此相關(guān)的各種投訴舉報(bào),并協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭(zhēng)議和糾紛,使辦事群眾滿意度不斷提高。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年上猶縣行政審批局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排7.59萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)7.59萬(wàn)元,比上年增加2.50萬(wàn)元,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,縣公共資源交易中心并入,公務(wù)接待增加。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(二)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除國(guó)家賠償費(fèi)用支出以外的其他一般公共服務(wù)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。