目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣行政審批局是主管縣行政服務(wù)工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、數(shù)字政府建設(shè)、行政審批、政務(wù)服務(wù)、數(shù)據(jù)管理、公共資源交易、政務(wù)服務(wù)便民熱線等方面的法律法規(guī)和政策措施,以及省委省政府、市委市政府和縣委縣政府工作要求。牽頭擬訂推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、數(shù)字政府建設(shè)、行政審批、政務(wù)服務(wù)、數(shù)據(jù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法并組織實(shí)施。
(二)研究探索規(guī)范政府職能轉(zhuǎn)變、政務(wù)服務(wù)行為、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境等工作,提出意見和建議,為縣委、縣政府科學(xué)決策提供參考。
(三)負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促考核全縣政府職能轉(zhuǎn)變、數(shù)字政府建設(shè)和政務(wù)服務(wù)工作。
(四)承接國務(wù)院、省人民政府和市人民政府下放的行政審批事項(xiàng),落實(shí)國務(wù)院和省、市人民政府取消或暫停實(shí)施的行政審批事項(xiàng)。
(五)負(fù)責(zé)承擔(dān)劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理及相關(guān)聯(lián)的行政事業(yè)性收費(fèi),并對審批行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門(單位)委托公共服務(wù)事項(xiàng)的受理。
(六)負(fù)責(zé)縣政府行政審批制度改革方案的擬訂。負(fù)責(zé)規(guī)范全縣行政審批行為,組織、管理、監(jiān)督、考核各部門(單位)依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)。統(tǒng)籌推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”和跨部門綜合監(jiān)管,推進(jìn)行政審批和行業(yè)監(jiān)管協(xié)同聯(lián)動。
(七)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)縣政務(wù)服務(wù)大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心開展工作。
(八)負(fù)責(zé)受理、督辦全縣12345熱線投訴,并會同、協(xié)調(diào)相關(guān)部門按規(guī)定處理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣政務(wù)服務(wù)環(huán)境的優(yōu)化提升工作。
(九)負(fù)責(zé)承擔(dān)本級中介超市日常運(yùn)營及服務(wù)工作,組織本級項(xiàng)目業(yè)主中介服務(wù)選取活動;組織實(shí)施本級中介超市服務(wù)評價工作,組織開展中介超市運(yùn)營機(jī)構(gòu)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(十)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字上猶、數(shù)字政府、數(shù)字社會建設(shè)和智慧城市運(yùn)行管理。
(十一)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣重要信息資源開發(fā)利用和共享,協(xié)調(diào)推動社會治理信息化。
(十二)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理。協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)、數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用。組織實(shí)施國家和地方數(shù)據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。研究制定全縣數(shù)據(jù)資源采集、管理、共享、開放、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。研究提出培育數(shù)據(jù)要素市場的政策建議,推動數(shù)據(jù)交易場所建設(shè)發(fā)展。負(fù)責(zé)公共數(shù)據(jù)采集匯聚、確權(quán)授權(quán)、共享開放、開發(fā)利用,推動數(shù)據(jù)資源分級分類。
(十三)組織擬訂有關(guān)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局規(guī)劃,協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
(十四)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌數(shù)據(jù)安全管理。推進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施安全、共性應(yīng)用安全和數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè),指導(dǎo)監(jiān)督各部門政務(wù)數(shù)據(jù)安全保障工作。負(fù)責(zé)匯聚數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急管理和處置。
(十五)牽頭推進(jìn)政府履職和政務(wù)運(yùn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型,創(chuàng)新行政管理和服務(wù)方式。擬訂數(shù)字政務(wù)有關(guān)政策、規(guī)劃及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)和公共服務(wù)信息化工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)。負(fù)責(zé)電子政務(wù)外網(wǎng)、政務(wù)云平臺、公共技術(shù)支撐平臺的建設(shè)管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣數(shù)字化項(xiàng)目建設(shè)工作。負(fù)責(zé)縣人民政府門戶網(wǎng)站建設(shè)和管理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣政府網(wǎng)站建設(shè)和管理。
(十六)負(fù)責(zé)縣本級公共資源交易平臺、12345政務(wù)服務(wù)便民熱線平臺的建設(shè)管理工作。
(十七)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣行政審批局所屬預(yù)算單位共有1個,包括:上猶縣行政審批局本級。
編制人數(shù)小計(jì)54人,其中:行政編制人數(shù)8人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)46人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)59人,其中:在職人數(shù)小計(jì)54人,行政在職人數(shù)8人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)46人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)5人,遺屬人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣行政審批局收入預(yù)算總額為4492.10萬元,較上年預(yù)算安排增加2880.73萬元。其中:財(cái)政撥款收入1092.10萬元,較上年預(yù)算安排增加81.77萬元;其他收入3400.00萬元,較上年預(yù)算安排增加2800.00萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元,較上年預(yù)算安排減少1.04萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣行政審批局支出預(yù)算總額為4492.10萬元,較上年預(yù)算安排增加2880.73萬元,其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1084.10萬元,較上年預(yù)算安排增加198.00萬元,其中:工資福利支出910.00萬元、商品和服務(wù)支出171.10萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.00萬元;項(xiàng)目支出3408.00萬元,較上年預(yù)算安排增加2682.73萬元,其中:工資福利支出208.00萬元、商品和服務(wù)支出368.99萬元、資本性支出2831.01萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出4393.85萬元,較上年預(yù)算安排增加2879.63萬元;社會保障和就業(yè)支出72.19萬元,較上年預(yù)算安排增加0.81萬元;衛(wèi)生健康支出26.06萬元,較上年預(yù)算安排增加0.29萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1118.00萬元,較上年預(yù)算安排增加109.67萬元;商品和服務(wù)支出540.09萬元,較上年預(yù)算安排減少58.95萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助3.00萬元,較上年預(yù)算安排增加1.00萬元;資本性支出2831.01萬元,較上年預(yù)算安排增加2829.01萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年上猶縣行政審批局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1092.10萬元,較上年預(yù)算安排增加81.77萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出993.85萬元;社會保障和就業(yè)支出72.19萬元;衛(wèi)生健康支出26.06萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1084.10萬元,較上年預(yù)算安排增加198.00萬元,其中:工資福利支出910.00萬元、商品和服務(wù)支出171.10萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.00萬元。項(xiàng)目支出8.00萬元,較上年預(yù)算安排減少116.23萬元,其中:工資福利支出8.00萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算171.10萬元,比2024年預(yù)算增加30.73萬元,增長21.89%,主要原因?yàn)椋?/font>上猶縣政務(wù)服務(wù)中心窗口支出增加。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額2831.01萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算2831.01萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。
(九)“2025年其他運(yùn)轉(zhuǎn)支出(301科目)”項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述:2025年其他運(yùn)轉(zhuǎn)支出(301科目)年初部門預(yù)算8.00萬元,用于單位正常開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動。
⑵立項(xiàng)依據(jù):上猶縣2025年單位(項(xiàng)目)財(cái)政支出預(yù)算,即2025年部門預(yù)算。
⑶實(shí)施主體:上猶縣行政審批局。
⑷實(shí)施方案:用于零星統(tǒng)發(fā)支出。
⑸實(shí)施周期:一年。
⑹年度預(yù)算安排:8.00萬元。
⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo):及時按照程序支付相關(guān)資金。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年上猶縣行政審批局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排12.58萬元,其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)12.58萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增增加0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增增加0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除國家賠償費(fèi)用支出以外的其他一般公共服務(wù)支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
