目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門(單位)整體績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會是縣人民政府派出機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)政府投資項目的建設(shè)、管理和協(xié)調(diào)工作,為工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營提供服務(wù),負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的整體規(guī)劃和平臺建設(shè),并協(xié)助做好園區(qū)的征地、拆遷工作。
二、部門基本情況
江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會編制人數(shù)30人,其中:事業(yè)編制30人,實(shí)有人數(shù)22人,其中:在職人數(shù)22人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員22人。
第二部分 江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會收入預(yù)算總額為6023.21萬元,較2021年增加4000.32萬元,主要調(diào)增原因為兌現(xiàn)入園項目政策獎補(bǔ),其中:財政撥款收入5513.21萬元,占收入預(yù)算總額的91.53%,包括財政補(bǔ)助收入313.21萬元、政府性基金預(yù)算收入5200.00萬元;其他收入510.00萬元,占收入預(yù)算總額的8.47%。
(二)支出預(yù)算情況
2022年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會支出預(yù)算總額為6023.21萬元,較2021年增加4000.32萬元,主要原因為兌現(xiàn)入園項目政策獎補(bǔ),其中:
按支出項目類別劃分:基本支出191.81萬元,占支出預(yù)算總額的3.18%,包括工資福利支出175.31萬元、商品和服務(wù)支出16.50萬元;項目支出5831.40萬元,占支出預(yù)算總額的96.82%,包括工資福利支出73.34萬元、商品服務(wù)支出51.46萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助250.00萬元、對企業(yè)補(bǔ)助5450.00萬元;在基本支出中含黨建經(jīng)費(fèi)5.00萬元、公共節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)2.00萬元、武裝工作經(jīng)費(fèi)1.00萬元。
按支出功能科目劃分:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出21.03萬元,占支出預(yù)算總額的0.35%;行政單位醫(yī)療7.49萬元,占支出預(yù)算總額的0.12%;土地開發(fā)支出5200.00萬元,占支出預(yù)算總額的86.33%;行政運(yùn)行146.78萬元,占支出預(yù)算總額的2.44%;其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出647.90萬元,占支出預(yù)算總額的10.76%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出175.31萬元,商品和服務(wù)支出16.5萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年財政補(bǔ)助支出預(yù)算5513.21萬元占支出預(yù)算總額的91.53%,,比上年增加5003.72萬元,具體支出的情況是:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出21.03萬元,占財政補(bǔ)助支出的0.38%;行政單位醫(yī)療7.49萬元,占財政補(bǔ)助支出的0.14%;土地開發(fā)支出5200.00萬元,占財政補(bǔ)助支出的94.32%;行政運(yùn)行146.78萬元,占財政補(bǔ)助支出的2.66%;其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出137.90萬元,占財政補(bǔ)助支出的2.50%。
(四)政府性基金情況
部門政府性基金支出預(yù)算安排土地開發(fā)支出總額為5200.00萬元,比上年增加5200.00萬元。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 67.96 萬元,比上年預(yù)算減少 5.79 萬元,下降 7.85 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 6.60 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 6.60 萬元、政府采購工程預(yù)算 0.00 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0.00 萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,部門共有車輛 0 輛,其中,一般公務(wù)用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為: 無 。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目 2 個(部門預(yù)算中30萬元以上的,且進(jìn)行了績效評審的項目),涉及資金 6033.21 萬元;納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項目 0 個,涉及資金 0.00 萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9.70萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,比上年增(減)0.00萬元,主要原因是:無相關(guān)工作任務(wù)。
公務(wù)接待費(fèi)9.70萬元,比上年增(減)0.00萬元,主要原因是:與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,比上年增(減)0.00萬元,主要原因是:無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,比上年增(減)0.00萬元,主要原因是:無車輛編制。
第三部分 上猶縣工業(yè)園區(qū)管委會2022年部門預(yù)算表
十一張表(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金,包括財政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實(shí)際使用的功能科目(到項)進(jìn)行解釋。
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。