目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)是縣人民政府派出機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)政府投資項(xiàng)目的建設(shè)、管理和協(xié)調(diào)工作,為工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)提供服務(wù),負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的整體規(guī)劃和平臺(tái)建設(shè),并協(xié)助做好園區(qū)的征地、拆遷工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)科室5個(gè),分別為:辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、工程規(guī)劃管理科、安全與環(huán)境保護(hù)監(jiān)管科、企業(yè)服務(wù)科。編制人數(shù)小計(jì)30人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)27人,其中:在職人數(shù)小計(jì)27人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)27人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為446.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5576.96萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>對(duì)落戶(hù)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目政策兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)由縣行政審批局撥付,本單位不再安排預(yù)算資金。其中:財(cái)政撥款收入396.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5116.96萬(wàn)元;其他收入50.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少460.00萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為446.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5576.96萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>對(duì)落戶(hù)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目政策兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)由縣行政審批局撥付,本單位不再安排預(yù)算資金。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出302.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加110.44萬(wàn)元,其中:工資福利支出282.00萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出20.25萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出144.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5687.40萬(wàn)元,其中:工資福利支出45.50萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出51.50萬(wàn)元、其他支出47.00萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.03萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.00萬(wàn)元;行政單位醫(yī)療支出9.62萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增加2.13萬(wàn)元;行政運(yùn)行支出245.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加98.57萬(wàn)元;其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出164.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少483.65萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出327.50萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加78.85萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出71.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.79萬(wàn)元;其他支出47.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加47.00萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為396.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5116.96萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>對(duì)落戶(hù)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目政策兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)由縣行政審批局撥付,本單位不再安排預(yù)算資金。
按支出功能科目劃分:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.03萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.00萬(wàn)元;行政單位醫(yī)療支出9.62萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增加2.13萬(wàn)元;行政運(yùn)行支出245.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加98.57萬(wàn)元;其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出114.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少23.65萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出302.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加110.44萬(wàn)元,其中:工資福利支出282.00萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出20.25萬(wàn)元;項(xiàng)目支出94.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5227.4萬(wàn)元,其中:工資福利支出45.50萬(wàn),商品和服務(wù)支出48.50萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)行政參公單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)94萬(wàn)元,其中:年度業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目94萬(wàn)元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:年度業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述:園區(qū)年度業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)
⑵立項(xiàng)依據(jù):部門(mén)三定方案
⑶實(shí)施主體:江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
⑷實(shí)施方案:園區(qū)企業(yè)服務(wù),平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè),安全環(huán)保、非公黨建等。
⑸實(shí)施周期一年
⑹本年度預(yù)算安排:94萬(wàn)元。
⑺績(jī)效目標(biāo):保障2023年度單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保年度工作任務(wù)的高標(biāo)準(zhǔn)完成。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年江西上猶工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排11.70萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)9.70萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元,比上年增2.00萬(wàn)元,主要原因是:經(jīng)縣委、縣政府同意從縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局調(diào)撥2輛新能源公務(wù)用車(chē)給本單位用于做好企業(yè)服務(wù)工作。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
(二)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
(三)行政運(yùn)行支出:反映單位的基本支出。
(四)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出:反映用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
