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上猶縣統(tǒng)計局2020年度部門決算公開

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上猶縣統(tǒng)計局2020年度部門決算

   錄

第一部分上猶縣統(tǒng)計局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋



第一部分上猶縣統(tǒng)計局概況

一、部門主要職能

上猶縣統(tǒng)計局是主管政府統(tǒng)計工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:

1、貫徹國家統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī),擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃,健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系;組織開展國民經(jīng)濟核算,對全縣國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和重大政策實施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測。

2、執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度和國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),組織管理全縣統(tǒng)計調(diào)查項目和進(jìn)行備案,統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計調(diào)查活動。

3、組織實施國家統(tǒng)計局和省、市統(tǒng)計局及縣委、縣政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)及統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃;擬訂全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃,組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作。

4、會同有關(guān)部門組織實施重大國情國力普查;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和各部門的統(tǒng)計調(diào)查、社會經(jīng)濟調(diào)查、社會監(jiān)測,審查和審批各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案;負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計報表的管理工作。

5、搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料,并對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢建議:搜集、整理、提供市內(nèi)各縣(市、區(qū))基本統(tǒng)計資料,并進(jìn)行對比、分析研究。

6、統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟科社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報;積極培育和發(fā)展統(tǒng)計信息咨詢市場。

7、管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng):組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)

8、組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計基礎(chǔ)工作,開展全縣統(tǒng)計干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9、監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)在我縣的貫徹實施情況,組織統(tǒng)計執(zhí)法檢查,查處統(tǒng)計違法案件。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:上猶縣統(tǒng)計局。

本部門2020年年末實有人數(shù)14人,其中在職人員14人,離休人員0人,退休人員0人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。


第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計522.2萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.5萬元,較2019年增加260.5萬元,增長99.5%;本年收入合計516.7萬元,較2019年增加271.6萬元,增長110.8%,主要原因是:2020年追加了第七次全國人口普查工作經(jīng)費250.7萬元和撥付給企業(yè)的企業(yè)達(dá)標(biāo)上臺階一次性成長培育獎勵金25萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入511萬元,占98.9%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入5.7萬元,占1.1%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計522.2萬元,其中本年支出合計402.7萬元,較2019年增加146.5萬元,增長57.2%,主要原因是:2020年新增第七次全國人口普查工作支出約153.8萬元和支付了企業(yè)達(dá)標(biāo)上臺階一次性成長培育獎勵金25萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.5萬元,較2019年增加114萬元,增長2072.7%,主要原因是:結(jié)余的七人普“兩員”補貼89.2萬元和2020年度企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報統(tǒng)計員補貼25.6萬元需要在2020年工作完結(jié)驗收之后,在2021年發(fā)放。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出402.7萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為231.2萬元,決算數(shù)為395.7萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為219.8萬元,決算數(shù)為391萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:2020年新增第七次全國人口普查工作支出約153.8萬元和支付了企業(yè)達(dá)標(biāo)上臺階一次性成長培育獎勵金25萬元。

社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為11.4萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是:預(yù)決算科目不一致,該資金為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費資金

(二)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為4.7萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:該資金為精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出395.7萬元,其中:

(一)工資福利支出160.4萬元,較2019年增加11.5萬元,增長7.7%,主要原因是:2020年新調(diào)入人員2名

(二)商品和服務(wù)支出234萬元,較2019年增加132.4萬元,增長130.3%,主要原因是:2020年新增第七次全國人口普查工作支出約153.8萬元和支付了企業(yè)達(dá)標(biāo)上臺階一次性成長培育獎勵金25萬元。

(三)對個人和家庭補助支出1.3萬元,較2019年減少0.5萬元,下降27.8%,主要原因是:支出減少。

(四)資本性支出0萬元,較2019年減少3.4萬元,下降100%,主要原因是支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為7.3萬元,決算數(shù)為5.7萬元,完成預(yù)算的78.1%,決算數(shù)較2019年減少1.5萬元,下降20.8%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是本單位沒有該項支出決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本單位沒有該項支出。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要為:無。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為7.3萬元,決算數(shù)為5.7萬元,完成預(yù)算的78%,決算數(shù)較2019年減少1.5萬元,下降20.8%,主要原因是2020年公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:2020年特殊情況公務(wù)接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待76批,累計接待586人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:無。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是本單位沒有該項支出,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本單位沒有該項支出;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是本單位沒有該項支出,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本單位沒有該項支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出234萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加128.2萬元,增長121.2%,主要原因是:2020年新增第七次全國人口普查工作支出約153.8萬元和支付了企業(yè)達(dá)標(biāo)上臺階一次性成長培育獎勵金25萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額105.7萬元,其中:政府采購貨物支出105.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是。

九、預(yù)算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目0個全面開展績效自評,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

三)部門評價項目績效評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費:指各部門因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。


上猶縣統(tǒng)計局


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