上猶縣藍(lán)田中心小學(xué)2025年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育工作方針、政策和法律、法規(guī),執(zhí)行本縣地方性的教育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施。
(二)開展學(xué)生德育活動(dòng)。通過(guò)多種有效途徑加強(qiáng)學(xué)生愛國(guó)主義教育和公民道德教育,強(qiáng)化法制、安全、心理健康教育等。
(三)開展教學(xué)和教研活動(dòng)。加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理,貫徹落實(shí)減負(fù)措施。培養(yǎng)學(xué)生綜合素質(zhì),切實(shí)開展“陽(yáng)光體育”。
(四)開展教育科學(xué)研究活動(dòng)。積極倡導(dǎo)小課題研究,組織教師對(duì)教育教學(xué)和管理中的難點(diǎn)和熱點(diǎn)問(wèn)題開展研究,提倡行動(dòng)研究,注重研究的可操作性與實(shí)效性。
(五)開展教師培訓(xùn)活動(dòng)。規(guī)范教師培訓(xùn)制度,組織教職工開展師德培訓(xùn),加強(qiáng)繼續(xù)教育工作,根據(jù)校本培訓(xùn)方案認(rèn)真實(shí)施校本培訓(xùn)工作,努力提升教師整體素質(zhì)。
(六)開展學(xué)校后勤服務(wù)活動(dòng)。加強(qiáng)校產(chǎn)管理,規(guī)范校產(chǎn)的購(gòu)入、登記、出借、報(bào)損、核查和入賬手續(xù),做到賬物相符、賬賬相符。規(guī)范財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)收費(fèi)規(guī)定,及時(shí)公示收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。改進(jìn)食堂管理,實(shí)行食堂“自主經(jīng)營(yíng),不虧不盈”的經(jīng)營(yíng)模式,加強(qiáng)對(duì)食品采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、制作與加工等諸多環(huán)節(jié)的管理工作,確保飲食衛(wèi)生安全。改善辦學(xué)條件,不斷提高教師待遇。
(七)開展學(xué)校規(guī)章制度建設(shè)及其他教育管理活動(dòng)。健全組織結(jié)構(gòu),完善管理制度,建立起一套適合本校實(shí)際的學(xué)校管理制度,實(shí)現(xiàn)依法辦學(xué)、依法行政,以此促進(jìn)全局工作逐步走上規(guī)范化、科學(xué)化、民主化軌道,著力推進(jìn)了和諧教育,取得較好的社會(huì)效益。
(八)完成縣教育科技體育局、縣委、縣人民政府、鄉(xiāng)人民政府和上級(jí)單位交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣藍(lán)田中心小學(xué)內(nèi)設(shè)處室6個(gè),分別為:辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、大隊(duì)部、電教室、黨建室。編制人數(shù)小計(jì)32人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)32人。實(shí)有人數(shù)32人,其中:在職人數(shù)小計(jì)32人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)32人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)28人。
第二部分 2025年單位預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣藍(lán)田中心小學(xué)單位收入預(yù)算總額為354.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少62.5萬(wàn)元;主要原因?yàn)閷W(xué)生數(shù)減少。其中:財(cái)政撥款收入331.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少80.05萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.6萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他收入15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣藍(lán)田中心小學(xué)單位支出預(yù)算總額為354.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少62.5萬(wàn)元,主要原因?yàn)閷W(xué)生數(shù)減少。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出331.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少80.05萬(wàn)元,其中:工資福利支出299.69萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1.7萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.06萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出1.7萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出331.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少29.16萬(wàn)元;教育支出331.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加30.39萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出299.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少46.86萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出1.7萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加17.7萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年上猶縣藍(lán)田中心小學(xué)單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為331.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少100.05萬(wàn)元,主要原因?yàn)閷W(xué)生及教師數(shù)減少。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出331.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少29.16萬(wàn)元;教育支出331.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加30.39萬(wàn)元。主要原因?yàn)閷W(xué)生及教師數(shù)減少。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出331.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少80.05萬(wàn)元,其中:工資福利支出299.69萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1.7萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.06萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出1.7萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2025年上猶縣藍(lán)田中心小學(xué)單位政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元。
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年上猶縣藍(lán)田中心小學(xué)單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。
本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本單位為事業(yè)單位,未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購(gòu)情況
2025年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
(九)預(yù)算績(jī)效管理說(shuō)明
2025年上猶縣藍(lán)田中心小學(xué)單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2024年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2025年本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年上猶縣藍(lán)田中心小學(xué)單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排2.42萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)1.7萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:……
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。