上猶縣第六小學(xué)單位2025年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
上猶縣第六小學(xué)是上猶縣教育體育局的一個(gè)下屬單位,主要職責(zé)是:
(一)全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,依法行政,按教育法律法規(guī)辦事。
(二)組織并指導(dǎo)德育工作,全面貫徹落實(shí)《教師法》、《未成年人保護(hù)法》、《教師道德規(guī)范細(xì)則》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《小學(xué)生守則》,抓好校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)建設(shè)。
(三)抓好學(xué)校教育教學(xué)常規(guī)管理,加強(qiáng)學(xué)校教育科研和教學(xué)研究管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
(四)抓好學(xué)校體育衛(wèi)生、美育、健康教育工作和安全穩(wěn)定工作。
(五)指導(dǎo)學(xué)校加強(qiáng)組織建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)和勤政廉政建設(shè)。
(六)規(guī)范學(xué)校收費(fèi)行為,落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,增收節(jié)支,不斷改善辦學(xué)條件。
(七)加快教育信息化建設(shè)步伐,抓好教師繼續(xù)教育和有關(guān)培訓(xùn)工作,努力建設(shè)一支思想好、作風(fēng)正、業(yè)務(wù)精的教師隊(duì)伍。
(八)切實(shí)做好上級黨委、政府和上級主管部門布置的各項(xiàng)中心工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣第六小學(xué)內(nèi)設(shè)處室6個(gè),分別為:校長室、副校長室、總務(wù)處、德育處、教務(wù)處、黨務(wù)辦公室。編制人數(shù)小計(jì)99人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)99人。實(shí)有人數(shù)105人,其中:在職人數(shù)小計(jì)105人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)105人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)49人。
第二部分 2025年單位預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣第六小學(xué)收入預(yù)算總額為1673.52萬元,較上年預(yù)算安排增加529.02萬元,主要原因?yàn)?/font>今年其他收入納入了預(yù)算總額。其中:財(cái)政撥款收入1173.52萬元,較上年預(yù)算安排增加29.02萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元;其他收入500.00萬元,較上年預(yù)算安排增加500.00萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣第六小學(xué)支出預(yù)算總額為1673.52萬元,較上年預(yù)算安排增加529.02萬元,主要原因?yàn)?/font>今年其他支出納入了預(yù)算總額。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1173.52萬元,較上年預(yù)算安排增加29.02萬元,其中:工資福利支出1160.93萬元、商品和服務(wù)支出3.24萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.35萬元、資本性支出0萬元;項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,其中:工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;國防支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;教育支出1673.52萬元,較上年預(yù)算安排增加529.02萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少) 0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;衛(wèi)生健康支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;金融支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少) 0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少) 0萬元;糧油物資儲備支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少) 0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少) 0萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少) 0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1160.93萬元,較上年預(yù)算安排增加28.72萬元;商品和服務(wù)支出3.24萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.35萬元,較上年預(yù)算安排增加0.30萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少) 0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年上猶縣第六小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1173.52萬元,較上年預(yù)算安排增加29.02萬元,主要原因?yàn)?/font>基本工資增加。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出1173.52萬元,較上年預(yù)算安排增加29.02萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元;金融支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1173.52萬元,較上年預(yù)算安排增加29.02萬元,其中:工資福利支出1160.93萬元,商品和服務(wù)支出3.24萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.35萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本單位為事業(yè)單位,未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購情況
2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
(九)預(yù)算績效管理情況說明
2025年上猶縣第六小學(xué)對項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2025年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2025年上猶縣第六小學(xué)預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)500萬元,其中:財(cái)政資金項(xiàng)目0萬元,其他資金項(xiàng)目700萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年上猶縣第六小學(xué)單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排3.24萬元,其中:
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元,主要原因是:與上年保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)3.24萬元,比上年增/減0萬元,主要原因是:與上年保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元,主要原因是:與上年保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元,主要原因是:與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出:社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件3:上猶縣第六小學(xué)2025年單位預(yù)算公開表